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区城管局2016年决算公开
来源:楼区财政局   2017-09-22 11:33
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第一部分  岳阳市岳阳楼区城管局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和地方关于城市管理和城市管理行政执法的政策、法规,拟订规范性文件、措施,拟订岳阳楼区城市管理、城市管理行政执法及发展战略和发展规划,并负责组织实施。

(二)负责与城市管理相关单位的工作联系;对全区相关街道(乡)城市管理工作进行业务指导;参与城市管理规划设计评审和公用基础工程设施规划设计审查及竣工验收。

(三)负责全区市政公用事业和市政管理行业的企业、社会团体和个人的资质管理;负责全区(除市城市管理和行政执法局直管路段外)城市“两车一废”(洗车店、修车店、废品收购店)法人的市场准入审批和公用事业特许经营管理。

(四)负责全区(除市城市管理和行政执法局直管路段外)城市规划范围内户外广告设置审批和管理,行使对违规设置户外广告行为的行政处罚权以及对破坏或残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权;负责对庆典、促销、展览、宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等的管理工作。

(五)负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

机关内设股室8个,二级机构3个(下辖10个路段中队由我局统一垂直管理),在编人数331人,其中在职人员325人,退休人员6人。

第二部分  岳阳楼区城管局2016年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  楼区城管局2016年度部门决算情况说明

一、关于岳阳市岳阳楼区城管局2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收入支出总体情况说明

岳阳市岳阳楼区城管局2016年度收入、支出总计3080.43万元,与上年相比收入、支出总计各增加516.38万元,增长20%。主要原因是执法经费增加。

其中:收入总计3080.43万元。

包括:收入支出总体情况说明

岳阳市岳阳楼区城管局2016年度收入、支出总计3080.43万元,与上年相比收入、支出总计各增加516.38万元,增长20%。主要原因是执法经费增加。

其中:(一)收入总计3080.43万元.

1.财政拨款收入3080.43万元,为当年从区财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加516.38万元,增长20%。主要原因是执法经费增加。

(二)支出总计3080.43万元。

1、一般公共服务支出3080.43万元,主要用于在职职工工资、保障机构政策运转以及开展业务工作而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加516.38万元,增长20%,主要原因是执法经费增加。

二、关于岳阳楼区城管局2016年度收入决算情况说明

岳阳楼区城管局收入合计3080.43万元,其中:财政拨款收入3080.43万元。

三、关于岳阳楼区城管局2016年度支出决算情况说明

岳阳楼区城管局本年合计3080.43万元,其中:基本支出3080.43万元,占100%。

四、关于岳阳楼区城管局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

岳阳市岳阳楼区城管局2016年度财政拨款收、支决算总计3080.43万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加516.38万元,增长20%。主要原因是执法经费增加

五、关于岳阳楼区城管局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。岳阳楼区城管局2016年财政拨款支出3080.43万元。与上年相比,财政拨款支出增加516.38万元,增长20 %。主要原因是执法经费调整。

岳阳楼区城市管理局2016年度财政拨款支出年初预算为2707.77万元,支出决算为3080.43万元,完成年初预算的113.76%。决算数大于年初预算的主要原因是执法经费的增加。

六、关于岳阳楼区城管局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳楼区城管局2016年度财政拨款基本支出3080.43万元,其中:

(一)人员经费2514.23万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费566.20万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、执法经费等。

七、关于岳阳楼区城管局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务用车购置费1.54万元,公务用车运行费支出61.15万元,公务接待费支出4.6万元,具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出67.29万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出1.54万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出61.15万元,公务用车运行维护费主要用于车辆维护保养费、清洗费等。

3.公务接待费4.6万元。

其中:(1)外事接待支出0万元。

(2)国内公务接待支出4.6万元,比上年决算减少10.9万元,主要原因为严格执行八项规定,厉行节约;决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定,厉行节约。

八、关于岳阳楼区城管局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

城管局2016年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出61.15万元,比2015 年减少13.85万元,减少的主要原因是2016年11月份车改后,我局减少了5台执法。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额16.47 万元,政府采购货物支出16.47万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆6辆。(11月份车改后减少了5台车)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):反映单位在纪检、监察方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。事业运行(项):指事业单位的基本支出。其他群众团体事务(项):是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):指用于中国共产党事务部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。就业补助(款)职业培训补贴(项):反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。购房补贴(项):指行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。