一、基本情况
药具站主要负责全区卫生计生药具管理工作。现有人数9人,其中:在职全额编制5人;离退休4 人。
二、预算安排情况
预算总收入51.71万元,其中:经费拨款51.71万元。
预算总支出51.71万元,其中:基本支出51.71万元(工资福利支出41.22万元、一般商品和服务支出4.31万元、对个人和家庭的补助支出6.18万元)。
三、预算补充说明
1、部门收支总体情况
(一)收入预算,2017年年初预算数51.71万元,较2016年增加21.98万元,主要是增加1人和整体工资上调,其全部属于一般公共预算拨款。
(二)支出预算,2017年年初预算数51.71万元,其中,工资福利支出41.22万元,一般商品合服务支出4.31万元,对个人和家庭的补助支出6.18万元,较2016年支出增加21.98万元,主要是人员增加1人和整体工资上调。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 1.8万元,其中,公务接待费 1.8 万元,无公务用车运行费,无因公出国(境)费。