一、基本情况
卫生计生财务管理中心主要负责全区医疗卫生机构和计划生育服务机构的财务管理、票据管理、统计等工作。现有人数11人,其中:在职全额编制11人;无离退休。
二、预算安排情况
预算总收入113.36万元,其中:经费拨款113.36万元。
预算总支出113.36万元,其中:基本支出113.36万元(工资福利支出96.32万元、一般商品和服务支出9.56万元、对个人和家庭的补助支出7.48万元)。
三、预算补充说明
1、部门收支总体情况
2017年部门预算只有本级预算。收入包括一般公共预算收入;支出包括保障单位基本运行的经费。
(一)收入预算,2017年年初预算数113.36万元,其中,一般公共预算拨款113.36万元,本单位是新成立的单位,去年没有预算。
(二)支出预算,2017年年初预算数113.36万元,其中,医疗卫生与计划生育支出105.88万元,住房保障支出7.48万元。本单位是新成立的单位,去年没有预算。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费 3万元,本单位是新成立的单位,去年没有预算。
四、预算补充说明
1、部门收支总体情况
2017年部门预算只有本级预算。收入包括一般公共预算收入;支出包括保障单位基本运行的经费。
(一)收入预算,2017年年初预算数113.36万元,其中,一般公共预算拨款113.36万元,本单位是新成立的单位,去年没有预算。
(二)支出预算,2017年年初预算数113.36万元,其中,医疗卫生与计划生育支出105.88万元,住房保障支出7.48万元。本单位是新成立的单位,去年没有预算。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费 3万元,本单位是新成立的单位,去年没有预算。