一、基本情况
信息中心主要负责网络平台的运行及管理工作。现有人数2人,其中:在职全额编制2人。
二、预算安排情况
预算总收入138.21万元,其中:经费拨款138.21万元。
预算总支出138.21万元,其中:基本支出18.21万元(工资福利支出15.33万元、一般商品和服务支出1.71万元、对个人和家庭的补助支出1.17万元);项目支出120万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内专项经费120万元,主要项目:1、公共网络平台运行费120万。
四、预算补充说明
1、部门收支总体情况
2017年岳阳楼区人社局信息中心预算收入包括一般公共预算收入;支出包括基本运行的经费、专项经费。
(一)收入预算,2017年年初预算数138.21万元,其中,一般公共预算拨款138.21万元。收入较去年增加10.38万元,主要是2017年较2016年人员增加1人,对应基本支出增加。
(二)支出预算,2017年年初预算数138.21万元,其中,一般公共服务137.04万元。支出较去年增加10.38万元,主要是2017年较2016年人员增加1人,对应基本支出增加。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为6.9万元,其中,公务接待费6.9万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年增加0.9万元,主要是按规定不超预算5%的招待费执行标准,具体以预算数为准,2017年较2016年招待费增加0.9万元。