一、基本情况
社保站主要负责全区范围内劳动者参保和退休人员管理及职务工作。现有人数38人,其中:在职全额编制34人;离退休4人。
二、预算安排情况
预算总收入407.49万元,其中:经费拨款407.49万元。
预算总支出407.49万元,其中:基本支出353.49万元(工资福利支出277.98万元、一般商品和服务支出51.8万元、对个人和家庭的补助支出23.71万元);项目支出54万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内专项经费54万元,主要项目:1、网络维护5万;2、工本费2万;3、运行费用18万;4、小集体参保2万;5、失地农民参保10万;6、退伍军人养老关系转移2万;9、领取养老金资格认证费用5万;10、档案管理10万。
四、预算补充说明
1、部门收支总体情况
(一)收入预算,2017年年初预算数407.49万元,其中,一般公共预算拨款407.49万元。收入较去年增加109.63万元,主要是在职全额编制人数增加7人。
(二)支出预算,2017年年初预算数407.49万元,其中,社会保障和就业386.90万元,住房保障20.59万元。社会保障和就业支出较去年增加122.1万元,主要是在职全额编制人数增加7人。住房保障支出较去年增加5.53万元,主要是在职全额编制人数增加7人。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为10.30万元,其中,公务接待费 10.30 万元,公务用车购置及运行费 万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少 2 万元,主要是减去了公务用车运行维护费2万元。