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岳阳楼区2015年老干局预算公开表
来源:岳阳楼区政府网   2015-04-13 11:27
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一、基本情况

区老干局主要负责全区老干部工作的职能部门。现有人数13人,其中:在职全额编制9人;离退休人4人。

二、预算安排情况

预算总收入129.27万元,其中:经费拨款129.27万元。

预算总支出129.27万元,其中:基本支出66.27万元(工资福利支出50.61万元、一般商品和服务支出11.44万元、对个人和家庭的补助支出4.22万元);项目支出63万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费63万元,主要项目:1、关工委8万;2、特需8万;3、老年大学4万;4、老干部困难补助5万;5、老年保健8万;6、增发离休费7万;7、离休干部护理费18万;8、书画协会3万;9、盆景协会2万。

预算表一
收支预算总表
单位:万元(保留两位小数)
收        入 支        出
项        目 本年预算 项        目 本年预算 项        目 本年预算
一、一般预算拨款 129.27 一、一般公共服务支出 125.05 一、基本支出 66.27
  1、经费拨款 129.27 二、公共安全支出     1、工资福利支出 50.61
  2、纳入预算管理的非税收入拨款   三、教育支出     2、一般商品和服务支出 11.44
  (1)专项收入   四、科学技术支出     3、对个人和家庭的补助 4.22
  (2)行政事业性收费收入   五、文化体育与传媒支出   二、项目支出 63.00
  (3)罚没收入   六、社会保障和就业支出     1、专项商品和服务支出 63.00
  (4)国有资本经营收入   七、医疗卫生与计划生育支出     2、对企事业单位的补贴  
  (5)国有资源(资产)有偿使用收入   八、节能环保支出     3、债务利息支出  
  (6)其他收入 九、城乡社区支出     4、基本建设支出  
二、纳入财政专户管理的非税收入拨款   十、农林水支出     5、其他资本性支出  
三、政府性基金拨款   十一、交通运输支出     6、其他支出  
四、事业单位经营收入   十二、资源勘探电力信息等支出     其中:上年结转项目支出  
五、上级补助收入   十三、商业服务业等支出   三、事业单位经营支出  
六、附属单位缴款   十四、金融支出   四、对附属单位补助支出  
七、其他收入   十五、国土海洋气象等支出   五、上缴上级支出  
八、上年结余   十六、住房保障支出 4.22    
    十七、粮油物资储备支出      
    十八、其他支出      
收入总计 129.27 支出总计 129.27 支出总计 129.27

预算表二
经费拨款支出预算表
单位:万元(保留两位小数)
功能科目 单位名称 (功能科目) 总计 基本支出 项目支出
合计 工资 福利 支出 一般商 品和服 务支出 对个人 和家庭 的补助 合计 专项商 品和服 务支出 对企事 业单位 的补贴 债务 利息 支出 基本 建设 支出 其他 资本性 支出 其他 支出
* * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      区老干局 129.27 66.27 50.61 11.44 4.22 63.00 63.00          
201     一般公共服务支出 125.05 62.05 50.61 11.44   63.00 63.00          
  31   党委办公厅(室)及相关机构事务 125.05 62.05 50.61 11.44   63.00 63.00          
    01 行政运行 125.05 62.05 50.61 11.44   63.00 63.00          
221     住房保障支出 4.22 4.22     4.22              
  02   住房改革支出 4.22 4.22     4.22              
    01 住房公积金 4.22 4.22     4.22