一、基本情况
区残联主要负责政府委托的部门行政职能、发展和管理残疾人事业,为残疾人服务的部门工作。现有人数24人,其中:在职全额编制21人;离退休人员3人。
二、预算安排情况
预算总收入148.99万元,其中:经费拨款148.99万元。
预算总支出148.99万元,其中:基本支出125.99万元(工资福利支出97.42万元、一般商品和服务支出19.3万元、对个人和家庭的补助支出9.27万元);项目支出23万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内专项经费23万元,主要项目:1、三项康复、信访4万;2、手语津贴4万;3、办公场地搬迁租赁费5万;4、残疾人工作专职委员10万。
四、补充说明
残联二级机构康复中心全年拨款74.42万元 。
预算表一 | |||||
收支预算总表 | |||||
单位:万元(保留两位小数) | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般预算拨款 | 148.99 | 一、一般公共服务支出 | 139.72 | 一、基本支出 | 125.99 |
1、经费拨款 | 148.99 | 二、公共安全支出 | 1、工资福利支出 | 97.42 | |
2、纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | 2、一般商品和服务支出 | 19.30 | ||
(1)专项收入 | 四、科学技术支出 | 3、对个人和家庭的补助 | 9.27 | ||
(2)行政事业性收费收入 | 五、文化体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 23.00 | ||
(3)罚没收入 | 六、社会保障和就业支出 | 1、专项商品和服务支出 | 23.00 | ||
(4)国有资本经营收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 2、对企事业单位的补贴 | |||
(5)国有资源(资产)有偿使用收入 | 八、节能环保支出 | 3、债务利息支出 | |||
(6)其他收入 | 九、城乡社区支出 | 4、基本建设支出 | |||
二、纳入财政专户管理的非税收入拨款 | 十、农林水支出 | 5、其他资本性支出 | |||
三、政府性基金拨款 | 十一、交通运输支出 | 6、其他支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 十二、资源勘探电力信息等支出 | 其中:上年结转项目支出 | |||
五、上级补助收入 | 十三、商业服务业等支出 | 三、事业单位经营支出 | |||
六、附属单位缴款 | 十四、金融支出 | 四、对附属单位补助支出 | |||
七、其他收入 | 十五、国土海洋气象等支出 | 五、上缴上级支出 | |||
八、上年结余 | 十六、住房保障支出 | 9.27 | |||
十七、粮油物资储备支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入总计 | 148.99 | 支出总计 | 148.99 | 支出总计 | 148.99 |
预算表二 | |||||||||||||||
经费拨款支出预算表 | |||||||||||||||
单位:万元(保留两位小数) | |||||||||||||||
功能科目 | 单位名称 (功能科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资 福利 支出 | 一般商 品和服 务支出 | 对个人 和家庭 的补助 | 合计 | 专项商 品和服 务支出 | 对企事 业单位 的补贴 | 债务 利息 支出 | 基本 建设 支出 | 其他 资本性 支出 | 其他 支出 | ||
* | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
区残联 | 148.99 | 125.99 | 97.42 | 19.30 | 9.27 | 23.00 | 23.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业 | 139.72 | 116.72 | 97.42 | 19.30 | 23.00 | 23.00 | ||||||||
02 | 残疾人事业 | 139.72 | 116.72 | 97.42 | 19.30 | 23.00 | 23.00 | ||||||||
01 | 行政运行 | 139.72 | 116.72 | 97.42 | 19.30 | 23.00 | 23.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | |||||||||||
02 | 住房改革支出 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | |||||||||||
01 | 住房公积金 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |