归档时间:
岳阳楼区2015年城建投预算公开表
来源:岳阳楼区政府网   2015-04-15 14:27
浏览量:1 | | | |

一、基本情况

区城建投主要负责城建工作。现有人数5人,其中:在职全额编制5人。

二、预算安排情况

预算总收入52.3万元,其中:经费拨款52.3万元。

预算总支出52.3万元,其中:基本支出29.3万元(工资福利支出21.01万元、一般商品和服务支出6.11万元、对个人和家庭的补助支出2.18万元);项目支出23万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费23万元,主要项目:1、专项工作经费4万;2、协调维稳经费5万;3、办公场地租金9万;4、项目财务管理5万。

预算表一
收支预算总表
单位:万元(保留两位小数)
收        入 支        出
项        目 本年预算 项        目 本年预算 项        目 本年预算
一、一般预算拨款 52.30 一、一般公共服务支出 50.12 一、基本支出 29.30
  1、经费拨款 52.30 二、公共安全支出     1、工资福利支出 21.01
  2、纳入预算管理的非税收入拨款   三、教育支出     2、一般商品和服务支出 6.11
  (1)专项收入   四、科学技术支出     3、对个人和家庭的补助 2.18
  (2)行政事业性收费收入   五、文化体育与传媒支出   二、项目支出 23.00
  (3)罚没收入   六、社会保障和就业支出     1、专项商品和服务支出 23.00
  (4)国有资本经营收入   七、医疗卫生与计划生育支出     2、对企事业单位的补贴  
  (5)国有资源(资产)有偿使用收入   八、节能环保支出     3、债务利息支出  
  (6)其他收入 九、城乡社区支出     4、基本建设支出  
二、纳入财政专户管理的非税收入拨款   十、农林水支出     5、其他资本性支出  
三、政府性基金拨款   十一、交通运输支出     6、其他支出  
四、事业单位经营收入   十二、资源勘探电力信息等支出     其中:上年结转项目支出  
五、上级补助收入   十三、商业服务业等支出   三、事业单位经营支出  
六、附属单位缴款   十四、金融支出   四、对附属单位补助支出  
七、其他收入   十五、国土海洋气象等支出   五、上缴上级支出  
八、上年结余   十六、住房保障支出 2.18    
    十七、粮油物资储备支出      
    十八、其他支出      
收入总计 52.30 支出总计 52.30 支出总计 52.30

预算表二
经费拨款支出预算表
单位:万元(保留两位小数)
功能科目 单位名称 (功能科目) 总计 基本支出 项目支出
合计 工资 福利 支出 一般商 品和服 务支出 对个人 和家庭 的补助 合计 专项商 品和服 务支出 对企事 业单位 的补贴 债务 利息 支出 基本 建设 支出 其他 资本性 支出 其他 支出
* * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      区城建投 52.30 29.30 21.01 6.11 2.18 23.00 23.00          
212     城乡社区事务 50.12 27.12 21.01 6.11   23.00 23.00          
  01   城乡社区管理事务 50.12 27.12 21.01 6.11   23.00 23.00          
    01 行政运行 50.12 27.12 21.01 6.11   23.00 23.00          
221     住房保障支出 2.18 2.18     2.18              
  02   住房改革支出 2.18 2.18     2.18              
    01 住房公积金 2.18 2.18     2.18