一、基本情况
区渔政站主要负责渔业污染调查,水产品质量安全,内陆滩涂养殖的管理,洞庭湖野生动植物的保护工作。现有人数18人,其中:在职全额编制14人,离退休人员4人。
二、预算安排情况
预算总收入98.78万元,其中:经费拨款98.78万元。
预算总支出98.78万元,其中:基本支出85.78万元(工资福利支出68.01万元、一般商品和服务支出11.53万元、对个人和家庭的补助支出6.24万元);项目支出13万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内专项经费13万元,主要项目:1、办案费4万;2、渔民解困、执法6万;3、禁渔计生对象补助3万。
预算表一 | |||||
收支预算总表 | |||||
单位:万元(保留两位小数) | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般预算拨款 | 98.78 | 一、一般公共服务支出 | 92.54 | 一、基本支出 | 85.78 |
1、经费拨款 | 98.78 | 二、公共安全支出 | 1、工资福利支出 | 68.01 | |
2、纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | 2、一般商品和服务支出 | 11.53 | ||
(1)专项收入 | 四、科学技术支出 | 3、对个人和家庭的补助 | 6.24 | ||
(2)行政事业性收费收入 | 五、文化体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 13.00 | ||
(3)罚没收入 | 六、社会保障和就业支出 | 1、专项商品和服务支出 | 13.00 | ||
(4)国有资本经营收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 2、对企事业单位的补贴 | |||
(5)国有资源(资产)有偿使用收入 | 八、节能环保支出 | 3、债务利息支出 | |||
(6)其他收入 | 九、城乡社区支出 | 4、基本建设支出 | |||
二、纳入财政专户管理的非税收入拨款 | 十、农林水支出 | 5、其他资本性支出 | |||
三、政府性基金拨款 | 十一、交通运输支出 | 6、其他支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 十二、资源勘探电力信息等支出 | 其中:上年结转项目支出 | |||
五、上级补助收入 | 十三、商业服务业等支出 | 三、事业单位经营支出 | |||
六、附属单位缴款 | 十四、金融支出 | 四、对附属单位补助支出 | |||
七、其他收入 | 十五、国土海洋气象等支出 | 五、上缴上级支出 | |||
八、上年结余 | 十六、住房保障支出 | 6.24 | |||
十七、粮油物资储备支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入总计 | 98.78 | 支出总计 | 98.78 | 支出总计 | 98.78 |
预算表二 | |||||||||||||||
经费拨款支出预算表 | |||||||||||||||
单位:万元(保留两位小数) | |||||||||||||||
功能科目 | 单位名称 (功能科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资 福利 支出 | 一般商 品和服 务支出 | 对个人 和家庭 的补助 | 合计 | 专项商 品和服 务支出 | 对企事 业单位 的补贴 | 债务 利息 支出 | 基本 建设 支出 | 其他 资本性 支出 | 其他 支出 | ||
* | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
区渔政站 | 98.78 | 85.78 | 68.01 | 11.53 | 6.24 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
213 | 农林水事务 | 92.54 | 79.54 | 68.01 | 11.53 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
01 | 农业 | 92.54 | 79.54 | 68.01 | 11.53 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
01 | 行政运行 | 92.54 | 79.54 | 68.01 | 11.53 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | |||||||||||
02 | 住房改革支出 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | |||||||||||
01 | 住房公积金 | 6.24 | 6.24 | 6.24 |