岳阳楼区侨联2018年度部门决算
目 录
第一部分 区侨联概况
第二部分 区侨联2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 区侨联2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区侨联概况
岳阳楼区侨联主要负责联系归侨侨眷,维护其权益,加强与海外侨胞及其社团联系,为区域经济发展凝聚侨心,发挥侨力,引资引智,为侨服务,并完成区委交办的其他任务。
现有人数2人,其中:在职编制2人。机关设置2个股室:办公室、经济联络股。
区侨联只有本级,没有其他二级决算部门,因此,纳入2018年部门决算编制范围的只有区侨联本级。
第二部分 区侨联2018年度部门决算表
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(公开表格附后)
第三部分 区侨联2018年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区侨联2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年决算收入35.7万元。2018年决算支出35.7万元(本单位成立于2018年,无2017年预、决算数据)。
二、关于岳阳楼区侨联2018年度收入决算情况说明
2018年决算收入35.7万元,其中财政拨款收入35.7万元。
三、关于岳阳楼区侨联2018年度支出决算情况说明
2018年决算支出35.7万元,其中基本支出35.7万元。
四、关于岳阳楼区侨联2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入35.7万元。
五、关于岳阳楼区侨联2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出35.7万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出35.7万元,其中:人员经费24万元,占比67.22%,日常公用经费11.7万元,占比32.78%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
一般公共服务统战事务行政运行支出决算为35.7万元,因本单位成立于2018年,无2017年预、决算数据,故无对比情况。
六、关于岳阳楼区侨联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出35.7万元,其中:工资福利支出15.81万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的44.29%,商品和服务支出18.9万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的52.9%,对个人和家庭的补助支出0.9万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的2.5%,资本性支出0.13万元,占一般公共预算财政拨款基本支出0.31%。
七、关于岳阳楼区侨联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费共支出0.62万元,其中公务接待0.62万元,占100%。国内公务接待4批次、27人次,0.37万元,其余0.25万元为工作人员加班用餐开支;因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆,保有量为0辆。
八、关于岳阳楼区侨联2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳楼区侨联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出19.93万元。(本单位成立于2018年,无2017年预、决算数据)。
(二)政府采购支出情况。2018年度政府采购支出总额0.13万元,其中:政府采购货物支出0.13万元;政府采购工程决算0万元;政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0.13万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额0.13万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本单位共有车辆0辆。其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定,对照绩效目标,对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门核拨给区侨联的财政预算资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:指省财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映区侨联公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映区侨联公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映区侨联按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。