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新闻中心2018年部门决算公开
来源:区新闻中心   2019-09-03 15:17
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新闻中心2018年度部门决算目录

第一部分 新闻中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 新闻中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 新闻中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 新闻中心概况

一、主要职能

区新闻中心是区委宣传部下设二级机构。主要职责有:

(1)负责全区新闻报道计划的制定实施,组织协调全区重大新闻宣传报道;

(2)负责全区通联工作,抓好通讯员队伍建设,做好新闻工作者思想政治工作;

(3)负责围绕区委、区政府中心工作,及时宣传报道区内经济、政治、文化、社会和生态文明建设中的大事;

(4)采编审发岳阳电视台《岳阳楼区新闻》、岳阳日报《岳阳楼区新闻》专版、《岳阳楼区半月动态》及《岳阳楼区手机报》等十大宣传平台的新闻稿件;

(5)会同有关单位做好境外来访记者机关管理服务工作,联系服务中央、省、市新闻单位驻湘驻岳机构,接待上级新闻单位来访,配合做好新闻采访工作,维护区内新闻舆论安全。

(6)负责全区新闻舆论导向和规划,做好全区重大新闻报道工作,加强新闻通讯员的业务指导和和管理,负责与上级新闻单位的联络和协调。

二、新闻中心决算构成

新闻中心现有人数6人,其中:在职在编3人;退休3人。根据编办核定,融媒体中心内设5个股室(办公室、总编室、新闻采访部、制作出版部、技术拓展部)。纳入2019年部门决算范围内的只有融媒体中心本级。

 

第二部份 新闻中心2018年度部门决算表

(公开表格附后)

 

第三部分  新闻中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计128.44万元。与2017年相比,减少89.69万元,减少41.12%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2018年度支出总计128.44万元。与2017年相比,减少89.69万元,减少41.12%。主要原因是经费使用减少。

二、关于新闻中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计128.44万元,其中:财政拨款收入128.44万元,财政拨款收入占决算收入的100%;事业收入0万元;其他收入0万元。

三、关于新闻中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计128.44万元,其中:基本支出52.16万元,占41%;项目支出76.28万元,占59%。

四、关于新闻中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总决算128.44万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少89.69万元,下降41.12%。主要原因是经费使用减少。

五、关于楼区新闻中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出128.44万元,同比2017年减少了89.69万元,下降了41.12%。主要原因是经费使用减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出128.44万元,基本支出占100%。

六、岳阳楼区新闻中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出128.44万元,其中:工资福利支出46.18万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的35.96%;商品和服务支出65.7万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的51.15%;对个人和家庭的补助支出2.08万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的1.62%;资本性支出14.47万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的11.27%。

七、关于岳阳楼区新闻中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费共支出5.73万元。其中,公务接待费支出决算5.73万元,占100%,国内接待批次190次,接待人数1500人;因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆,保有量为0辆。“三公”经费比年初预算增加了3.23万元,与上年决算数相比增加了2.14万元,“三公”经费支出决算数大于预算数和上年决算数的主要原因是由于2018年,我中心在编人员只2人,实际上班人数有15人,大部份人员属借调和临聘。因记者经常加班采访、编稿要用餐,而借调人员经费都在编制所在单位,三公经费严重不足,造成“三公”经费支出多于预算。

八、关于岳阳楼区新闻中心2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

岳阳楼区新闻中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2018 年度,新闻中心机关运行经费支出80.17万元。比年初预算数减少0.44万元,降低0.5%。主要原因是:厉行节约,支出缩减。

(二)政府采购支出情况。2018年度政府采购支出总额14.47万元。其中:政府采购货物支出14.47万元;政府采购工程决算0万元;政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额14.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额14.47万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本单位共有车辆0辆。其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定,对照绩效目标,对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求,有效防止了超预算;认真学习了财经法规,严格执行了财经纪律,防止了违法违纪行为的发生;认真落实了有关资金要求,主动及时上缴了年度结转结余资金。

 

第四部分 名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:新闻中心2018年决算.xls