目 录
第一部分 岳阳楼区经营管理局2019年部门预算说明
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2019年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、财政拨款收支总表
26、政府采购预算表
27、购买服务预算表
28、"三公"经费表
29、整体支出预算绩效目标申报表
30、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分:
岳阳楼区经营管理局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(1)负责指导全区各乡、办事处的村、社区居委会以及其它集体经济组织落实民主管理,建立健全财务管理制度,并监督和检查落实情况,全面实行民主理财,推进财务公开,严格执行村、社区居委会干部任期和离任经济责任审计制度;
(2)负责集体经济组织土地承包管理,加强土地流转工作,做好集体土地承包经营纠纷处置与仲裁工作;
(3)负责农民负担和补贴的监督管理,落实好中央、省、市减轻农民负担的各项方针政策,协助纪检等部门查处有关加重农民负担的违法违纪行为和涉农恶性案(事)件;
(4)负责农民专业合作组织的指导,积极引导农民开展专业合作社创建,加强产业化经营指导,推动全区产业化发展。
2、机构设置
根据编办核定,我局内设股室4个:办公室、财务审计股、土地承包管理股和合作组织指导股。
二、部门预算单位构成
我局纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区经营管理局本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款,支出包括保障局机关基本运行的经费,也包括村居“三晒”村居账财务代理、互联网+监督、减负、农村廉政建设、三资管理及社区(村)财务审计、土地确权和合同管理、网络维护、专业合作社、土地仲裁及培训费等专项经费。
(一)收入预算:2019年年初预算数225.62万元,其中,一般公共预算拨款225.62万元。收入较去年增加27.21万元,主要原因是:工资津补贴提标、专项增加等。
(二)支出预算:2019年年初预算数225.62万元,其中,一般公共服务184.37万元,社会保障和就业29.18万元,卫生健康支出4.06万元,住房保障8.01万元。支出较去年增加27.21万元,主要原因是:基本支出增加18.21万元,项目支出增加9万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入225.62万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为156.62万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为69万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款18万元,比2018年增加1.5万元,上涨10%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为1.8万元,其中,公务接待费1.8万元,公务用车运行维护费0万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算略减。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额18.19万元,其中,政府采购货物预算12.23万元,政府采购服务预算5.96万元,工程类采购预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆。
5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为225.62万元,其中,基本支出156.62万元,项目支出69万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2019年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、财政拨款收支总表
26、政府采购预算表
27、购买服务预算表
28、"三公"经费表
29、整体支出预算绩效目标申报表
30、项目支出预算绩效目标申报表