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岳阳楼区政府法制办2019年部门预算公开
来源:区法制办   2019-01-10 16:56
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岳阳楼区政府法制办2019年部门预算公开

目  录

第一部分  岳阳楼区法制办2019年部门预算说明

一、部门概况

1、部门职能

2、机构设置 

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算 

3、政府采购情况 

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

六、名词解释 

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分 2019年部门预算公开的表格情况 

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、购买服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表

30、财政拨款收支总表

第一部分: 

岳阳楼区政府法制办2019年部门预算说明

一、部门基本概况 

1、职能职责 

一、承担统筹规划全区推进依法行政工作的责任。

二、承担统筹规划区人民政府规范性文件制定工作的责任,指导全区规范性文件管理工作。

三、组织指导《湖南省行政程序规定》和《湖南省规范行政裁量权办法》的实施,研究涉及行政执法中带有普遍性的问题,向区人民政府提出完善制度和解决问题的建议,拟订答复意见。

四、负责行政执法监督工作,指导和监督行政执法行为,依法规范行政执法主体资格,推行行政执法责任制,管理全区行政执法证件,会同有关部门推进全区行政执法体制改革工作。

五、主办以区直单位、街道(乡)为被申请人的行政复议案件,负责组织、协调、指导以区人民政府为被申请人的行政复议案件和区内的行政诉讼和赔偿案件。

六、承担区人民政府法律顾问工作。

七、负责对区人民政府重大行政决策进行合法性审查。

八、承办区委、区人民政府及上级业务部门交办的其它事项。

2、机构设置 

法制办是区政府政府直属机构,现有在职工作人员3人。  

二、部门预算单位构成 

我办纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区政府法制办本级。

本单位下设办公室、行政复议股、行政诉讼股、行政执法股。

三、部门收支总体情况 

2019年部门预算即我办本级预算。我办2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款,支出包括保障局机关基本运行的经费,也包括预算改革,国库改革,绩效评价,财政委托业务等专项经费。 

(一)收入预算:2019年年初预算数68.32万元,其中,一般公共预算拨款68.32万元。收入较去年减少3.36万元。2018年局收入预算较2017年减少的主要原因是贯彻执行厉行节约精神,控制经费支出。

(二)支出预算:2019年年初预算数68.32万元,其中,一般公共服务60.41万元,社会保障和就业5.01万元,卫生健康支出0.97万元,住房保障1.93万元。支出较去年减少3.36万元。2018年支出预算较2017年减少的主要原因是贯彻执行厉行节约精神,控制经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2019年一般公共预算拨款收入68.32万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为36.32万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为32万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2019年我办机关运行经费当年一般公共预算拨款6.78万元,比2018年预算增加0.78万元。

2、“三公”经费预算 

2019年“三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年预算增加0.2万元。  三公经费预算增加是因为部门设置和人员配置都增加。

3、政府采购情况 

2019年我办政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程0万元。 

4、国有资产占用使用情况说明

截至2018年底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为68.32万元,其中,基本支出36.32万元,项目支出32万元。

七、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分: 

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、采购服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表

30、财政拨款收支总表

2019区法制办预算公开表.xls