目 录
第一部分 岳阳楼人力资源服务中心2019年部门预算说明
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2019年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、购买服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
30、财政拨款收支总表
第一部分:
岳阳楼区人力资源服务中心2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心为岳阳楼区人社所属事业机构,副科级公益一类事业单位,核定财政全额拨款事业编制10名,其中:在职全额编制7人,离退休3人。
(1)负责宣传和贯彻执行党和国家有关人力资源政策、法律和法规;
(2)拟定全区人才市场与人才服务工作规划并组织实施;
(3)负责全区人才引进、职业介绍、人力资源开发工作;对全区人力资源服务机构进行业务指导,规范从业行为,对人力资源开发进行综合管理;
(4)负责人事代理工作;负责全区企、事业单位工作人员人事档案的收集、整理、归档、转移等管理工作;
(5)负责“三支一扶”对象招募和管理工作;
(6)负责全区各类人事考试具体考务工作;
(7)负责组织和管理各类人事业务工作范围内的培训工作,面向社会承办各类人事培训工作;
(8)负责人才信息的收集、整理和利用,建立和完善人才信息库;
(9)承办主管部门单位交办的其他事项。
2、机构设置
根据编办核定,我中心内设股室5个:综合办公室、人事考试培训管理股、档案管理股、人力资源市场管理股、人才信息股。
二、部门预算单位构成
楼区人力资源服务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有楼区人力资源服务中心部门本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算只包括本级预算的汇总情况。我中心2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括财政拨款收入和上级补助收入,支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等基本运行的经费,也包括公务员培训、三支一扶、档案管理费等专项经费。
(一)收入预算: 2019年年初预算数115.95万元,其中, 一般公共预算拨款115.95万元,收入较去年增加15.16 万元,主要原因是:工资津补贴提标等。
(二)支出预算:2019年年初预算数115.95万元,其中,社会保障和就业支出109.36万元,医疗卫生与计划生育支出2.18万元,住房保障支出4.41万元。支出较去年增加15.16 万元,主要是基本支出增加15.16万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入115.95万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为80.95万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为35万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:公务员培训支出13万元,主要用于对全区公务员素质提升进行培训;三支一扶支出2万元,主要用于三支一扶大学生生活补助及相关社会保险的缴纳;档案管理费支出20万元,主要对全区人事档案进行管理及维护。
五、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2019年度无政府性基金收支。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款 115.95万元,比2018年预算增加 15.16 万元,上升15 %。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等增加。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 5.98 万元,其中,公务接待费 5.98 万元,公务用车购置及运行费 0 万元。因公出国(境)费支出预算0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。
3、政府采购情况
2019年岳阳楼区人力资源服务中心政府采购预算总额 46.89 万元,其中政府采购货物预算26.89万元,政府采购服务预算20万元。政府工程采购预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明:无国有资产预算,无国有资产占有使用情况。共有公务用车辆0辆,2019年拟配置公务用车0辆。
5、预算绩效目标说明:本单位无重点项目,无重点项目绩效目标等预算绩效情况。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为115.95万元,其中,基本支出80.95万元,项目支出35万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助支出(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助支出(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、采购服务预算表
27、“三公”经费表
28、部门整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
30、财政拨款收支总表