目录
第一部分 岳阳楼区棚户(旧城)区改造项目服务中心2019年部门预算说明
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2019年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、购买服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
30、2019年财政拨款收支总表
第一部分
岳阳楼区棚户(旧城)区改造项目服务中心2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
主要负责全区棚户(旧城)区改造计划制定的对接和协调,负责项目前期手续代办;负责各项目部的业务指导、进度报送等工作。
2、机构设置
岳阳楼区棚户(旧城)区改造项目服务中心为区住建局下属事业单位,核定全额拨款事业编制12名,其中全额在职人数12人。内设:棚户(旧城)区改造项目服务办公室。本单位预算报告编制范围仅包括岳阳楼区棚户(旧城)区改造项目服务中心本级。
二、部门预算单位构成
岳阳楼区棚户(旧城)区改造项目服务中心只有本级,没有纳入其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区棚户(旧城)区改造项目服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2019年岳阳楼区棚户(旧城)区改造项目服务中心预算只包括我办本级预算的情况。我办2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款,支出包括保障局机关基本运行的经费,也包括预算改革,国库改革,绩效评价,财政委托业务等专项经费。
(一)收入预算,2019年年初预算数112.25万元,其中,一般公共预算拨款112.25万元,收入较去年增加69.8万元。主要是公共预算拨款收入较去年增加69.8万元,主要原因是人员增加,导致预算收入增加。
(二)支出预算,2019年年初预算数112.25万元,一般公共服务112.25万元,支出较去年增加69.8万元,主要是工资福利支出较去年增加60.47万元,一般商品和服务支出较去年增加9.33万元;主要原因是人员增加,导致预算支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入112.25万元,安排情况如下:
基本支出:2019年年初预算数为112.25万元,为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
五、政府性基金预算收入支出决算情况本单位无政府性基金收支
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款 15.56万元,2018年预算增加9.33万元,上升149.7%,主要是人员增加,导致费用增加。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 1元,其中,公务接待费 1万元,公务用车购置及运行费 0元(公务用车购置费为0万元,公车运行费为0万元)。公出国(境)费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年 增加0万元,2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。
3、政府采购情况
2018年岳阳楼区棚户(旧城)区改造项目服务中心政府采购预算总额1.2万元,其中,政府采购货物预算1万元;政府采购服务预算 0.2万元,政府采购工程预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆。
5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 112.25 万元,其中,基本支出 112.25万元,项目支出0万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开的表格情况