目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处概况
1、职能职责
岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处位于岳阳市西北部,距市区7.5公里,东临梅溪乡,南邻岳阳楼区洞庭办事处,西濒洞庭湖,北与湖北省监利县隔水相望,属浅丘陵地带,地势东高西低。2007年8月进行区划调整后,现辖华能、南岳、洪家洲、港口、骆家坡、桂花园6个社区居委会和城陵矶村,辖区面积11.09平方公里,有常住人口31382(流动人口6789)人,街道直管党员481名,协管党员2731名,直管基层党组织14个,其中非公经济党支部6个,党员53人。2011年底总投资1500万元,总面积7350平米,共八层的城陵矶街道便民服务中心顺利竣工,办事处实现整体搬迁,成为服务临港产业新区、服务辖区居民的重要窗口。
街道办事处的主要职能为指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设,负责街道的人民调解、治安保卫工作,会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项指标任务,协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作;负责在辖区开展普法教育工作,搞好辖区内社会管理综合治理工作;负责辖区的城市管理工作;负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序;负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作;承办区委、区政府交办的其他工作等。
2、机构设置
现有人数78人,其中:在职编制61人(其中机关在职11人,站所在职50人);机关退休17人。
第二部分 岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2017年度部门决算表
(公开表格附后)
第三部分 岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、关于岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年决算收入1310.45万元,同比2016年减少28.8万元,减少了3%。2017年决算支出1224.92万元,同比2016年增加363.53万元,增加了30%。
二、关于岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2017年度收入决算情况说明
2017年决算收入1310.45万元,其中:财政拨款收入1102.14万元,其他收入208.31万元,财政拨款收入占决算收入的85%。
三、关于岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2017年度支出决算情况说明
2017年决算支出1224.92万元,其中:一般公共服务支出983.89万元,国防支出2万元,公共安全支出5万元,教育支出2万元,科学技术支出支出2万元,文化体育传媒支出10万元,社会保障和就业支出7万元,社会保障支出88.25万元,节能环保支出5万元,其他支出107.78万元。
四、关于岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入1102.14万元,同比2016年基本持平。财政拨款支出1016.61万元,同比2016年增加155.05万元,增加了18%。
五、关于岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出1102.14万元,同比2016年基本持平。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出1102.14万元,全部为基本支出。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出1016.61万元.
六、关于岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出983.89万元,其中:工资福利支出609.6万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的62%;商品和服务支出235.95万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的24%;对个人和家庭的补助48.16万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的5%。
七、关于岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费支出20.78万元,比年初预算减少了5.12万元。其中:我办因公出国(境)费一直为O;公务用车购置费为0;公务用车运行维护费0万元;公务接待经费20.78万元,比年初预算减少了5.12万元,我办一直严格管理和控制公务接待。
“三公”经费支出20.78万元,同比2016年减少5万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务接待经费20.78万元,为国内公务接待及加班用餐692批次、4156人次。
八、关于岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
我办2017年度无政府性基金预算收入和支出。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出235.35万元,与2016年相比基本持平。
(二)预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定,对照绩效目标,对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求,有效防止了超预算;认真学习了财经法规,严格执行了财经纪律,防止了违法违纪行为的发生;认真落实了有关资金要求。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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