目 录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成
第二部分 岳阳楼区乡镇财政管理局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区乡镇财政管理局2017年度部门决算情况说明
第一部分 岳阳楼区乡镇财政管理局概况
一、主要职能
根据授权,贯彻执行国家关于乡镇财政管理工作的法律、法规、方针、政策,协助拟定全区乡镇财政管理工作规章和政策,经批准后组织实施。负责乡、街道办事处财政管理的改革和日常工作指导、乡街财政预算编制、惠农补贴“一卡通”发放。督促乡镇财政加强对财政资金的监督管理,负责规划和组织实施乡镇财政管理信息化建设。
二、部门决算单位构成
机关本级决算。
第二部分 岳阳楼区乡镇财政管理局2017年度部门决算表
(公开表格附后)
第三部分 岳阳楼区乡镇财政管理局部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区乡镇财政管理局2017年度收入支出决算总体情况说明
岳阳楼区乡镇财政管理局2017年度收入总计收入28.64万元,支出总计30.96万元。
二、关于岳阳楼区乡镇财政管理局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计入28.64万元,其中:财政拨款收入28.64万元,占100%,无其他收入。
三、关于岳阳楼区乡镇财政管理局2017年度支出决算情况说明
本年度总支出30.96万元,其中基本支出23.65万元,项目支出7.31万元。
四、关于岳阳楼区乡镇财政管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入28.64元,与上年决算数比较增加0.55万元,增长2%。
五、关于岳阳楼区乡镇财政管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本年度财政拨款本年支出数30.96元,占本年支出合计的100%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
本年度岳阳楼区乡镇财政管理局财政拨款支出决算数30.96元,均为一般公共服务支出。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
本年度财政拨款支出与年初预算数作相比增加2.26万元,主要工资调整和绩效工资支出增加。
六、关于岳阳楼区乡镇财政管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳楼区乡镇财政管理局2017年度财政拨款基本支出23.64万元,其中工资福利支出19.49万元,其中:基本工资11.32万元、津贴补贴7.43万元、绩效工资0.74万元;商品和服务支出3.15万元,其中:办公费0.64万元、印刷费1.94万元、差旅费0.54万元、公务接待费0.03万元;其他支出1万元。
七、关于岳阳楼区乡镇财政管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年度我局“三公”经费预算数为0.4万元,实际支出决算数为公务接待费0.03万元,本年度无公务用车购置费及运行维护费,没有因公出国(境)费用。
八、关于岳阳楼区乡镇财政管理局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。