第一部分
岳阳市岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
贯彻执行上级的国有资产监督管理工作方针、政策,拟定全区国有资产监督管理工作规章和政策,经批准后组织实施;负责国有资产的清产核资、产权界定、资产评估、产权登记、资产处置、资产汇总、报表及区属企业的设立、合并、分立、终止、拍卖。
2、机构设置
现有人数3人,其中:在职编制3人;离退休0人。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括保障事业单位基本运行的经费
(一)收入预算,2018年年初预算数15239.61万元,其中,一般公共预算拨款39.61万元,纳入专户管理的税收入15200万元。收入较去年增加了1191.5万元,主要原因是:非税收入增加1200万元。
(二)支出预算,2018年年初预算数15239.61万元,其中,一般公共服务支出31.17万元,社会保障和就业支出5.61万元,医疗卫生与计划生育支出0.94万元,城乡社区支出15200.00万元,住房保障支出1.89万元。支出较去年增加1191.50万元,主要原因是非税执收成本增加1200万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入15239.61万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为34.61万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为15205.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。其中:商品服务支出5万元,主要用于;固定资产信息平台维护;资本性支出15200万元,主要用于非税执收成本。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款4.50万元,比2017年预算增加1.3万元,上升40%,主要就因为2018年公用经费预算人平由0.8万元增加至1.5万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为1.30万元,其中,公务接待费1.30万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1. 部门预算收支总表
2. 收入预算总表
3. 非税收入征收计划表
4. 支出预算总表
5. 支出预算分类汇总表
6. 基本支出预算明细表--工资福利支出
7. 基本支出预算明细表--商品和服务支出
8. 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表
10. 政府性基金拨款支出分类汇总表
11. 专项资金预算汇总表
12. “三公”经费预算公开表
13. 整体支出预算绩效目标
14. 项目支出预算绩效目标