归档时间:
岳阳楼区投资旅游促进事务服务中心2018年预算明细
来源:岳阳楼区投资旅游促进事务服务中心   2018-01-11 11:36
浏览量:1 | | | |
  
                                预算13表
一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
单位名称:岳阳市岳阳楼旅游促进中心             单位:万元
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 总  计 基本支出 项目支出    
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出    
   
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    
        合计 91.92 56.92 45.66 11.26   35.00 35.00                    
201 13 01 505003 行政运行 78.16 43.16 31.90 11.26   35.00 35.00                
208 27 02 505003 财政对工伤保险基金的补助 0.20 0.20 0.20                        
208 05 06 505003 机关事业单位职业年金缴费支出 2.55 2.55 2.55                        
208 05 01 505003 归口管理的行政单位离退休 6.38 6.38 6.38                        
210 11 02 505003 事业单位医疗 1.54 1.54 1.54                        
221 02 01 505003 住房公积金 3.09 3.09 3.09                        
  
预算07表
基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
单位名称:岳阳市岳阳楼旅游促进中心 单位:万元
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 总  计 工资津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出
合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 合计 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
        合计 45.66 31.90 14.23 11.48 6.19   10.67 6.38 2.55 1.54   0.20 3.09        
221 02 01 505003 住房公积金 3.09                       3.09        
210 11 02 505003 事业单位医疗 1.54           1.54     1.54              
208 05 06 505003 机关事业单位职业年金缴费支出 2.55           2.55   2.55                
208 27 02 505003 财政对工伤保险基金的补助 0.20           0.20         0.20          
208 05 01 505003 归口管理的行政单位离退休 6.38           6.38 6.38                  
201 13 01 505003 行政运行 31.90 31.90 14.23 11.48 6.19                        
  
                                        预算05表
支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
单位名称:岳阳市岳阳楼旅游促进中心                       单位:万元
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 总  计 基本支出       项目支出 事业单位经营服务支出  
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出  
 
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
        合计 91.92 56.92 45.66 11.26   35.00 35.00                    
201 13 01 505003 行政运行 78.16 43.16 31.90 11.26   35.00 35.00                  
208 27 02 505003 财政对工伤保险基金的补助 0.20 0.20 0.20                          
208 05 06 505003 机关事业单位职业年金缴费支出 2.55 2.55 2.55                          
208 05 01 505003 归口管理的行政单位离退休 6.38 6.38 6.38                          
210 11 02 505003 事业单位医疗 1.54 1.54 1.54                          
221 02 01 505003 住房公积金 3.09 3.09 3.09                          
  
预算04表
支出预算总表
单位名称岳阳市岳阳楼旅游促进中心 单位:万元
功能科目     单位代码 单位名称(功能科目) 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入 上级财政补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额    
一般公共预算拨款合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 一般公共预算补助 政府性基金补助    
合计 行政事业性收费收入 专项收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 捐赠收入 政府住房基金收入 罚没收入 其他收入    
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    
        合计 91.92 91.92 91.92                                        
          91.92 91.92 91.92                                
        505003   岳阳市岳阳楼旅游促进中心 91.92 91.92 91.92                                
201 13 01     505003     行政运行 25.71 25.71 25.71                                
201 13 01     505003     行政运行 1.19 1.19 1.19                                
201 13 01     505003     行政运行 5.00 5.00 5.00                                
208 05 01     505003     归口管理的行政单位离退休 6.38 6.38 6.38                                
208 05 06     505003     机关事业单位职业年金缴费支出 2.55 2.55 2.55                                
210 11 02     505003     事业单位医疗 1.54 1.54 1.54                                
208 27 02     505003     财政对工伤保险基金的补助 0.20 0.20 0.20                                
221 02 01     505003     住房公积金 3.09 3.09 3.09                                
201 13 01     505003     行政运行 7.50 7.50 7.50                                
201 13 01     505003     行政运行 0.28 0.28 0.28                                
201 13 01     505003     行政运行 3.48 3.48 3.48                                
201 13 01     505003     行政运行 35.00 35.00 35.00                                
  
预算02表
收  入  预  算  总  表
单位名称:岳阳市岳阳楼旅游促进中心 单位:万元
单位代码 单位名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级财政补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额  
一般公共预算拨款小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 一般公共预算补助 政府性基金补助  
小计 行政事业性收费收入 专项收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 捐赠收入 政府住房基金收入 罚没收入 其他收入  
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
  合计 91.92 91.92 91.92                                  
505003 岳阳市岳阳楼旅游促进中心 91.92 91.92 91.92                                
  
                                                       预算01表
部  门  预  算  收  支  总  表
单位名称:岳阳市岳阳楼旅游促进中心 单位:万元
收                  入   支                  出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
项         目 本年预算 项 目(按功能分类) 本年预算 项 目(按部门预算经济分类) 本年预算 项 目(按政府预算经济分类) 本年预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
一、一般公共预算拨款 91.92 一、一般公共服务支出 78.16 一、基本支出 56.92 一、机关工资福利支出 45.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
      经费拨款 91.92 二、公共安全支出         工资福利支出 45.66 二、机关商品和服务支出 46.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   三、教育支出         商品和服务支出 11.26 三、机关资本性支出(一)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
        行政事业性收费收入   四、科学技术支出         对个人和家庭的补助   四、机关资本性支出(二)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
        专项收入   五、文化体育与传媒支出   二、项目支出 35.00 五、对事业单位经常性补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
        国有资本经营收入   六、社会保障和就业支出 9.13       商品和服务支出 35.00 六、对事业单位资本性补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
        国有资源(资产)有偿使用收入   七、医疗卫生与计划生育支出 1.54       对个人和家庭的补助   七、对企业补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
        捐赠收入   八、节能环保支出         债务利息及费用支出   八、对企业资本性支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
        政府住房基金收入   九、城乡社区支出         资本性支出(基本建设)   九、对个人和家庭的补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
        罚没收入   十、农林水支出         资本性支出   十、对社会保障基金补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
        其他收入   十一、交通运输支出         对企业补助(基本建设)   十一、债务利息及费用支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
二、政府性基金拨款   十二、资源勘探信息等支出         对企业补助   十二、其他支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   十三、商业服务业等支出         对社会保障基金补助   十三、债务还本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
四、上级财政补助   十四、金融支出         其他支出   十四、转移性支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
        一般公共预算补助   十五、国土海洋气象等支出   三、事业单位经营服务支出   十五、预备费及预留                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
        政府性基金补助   十六、住房保障支出 3.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
五、事业单位经营服务收入   十七、粮油物资储备支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
六、其他收入   十八、其他支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    十九、国有资本经营预算支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    二十、债务还本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    二一、债务付息支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    二二、债务发行费用支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
本年收入合计 91.92 本年支出合计  91.92 本年支出合计 91.92 本年支出合计 91.92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
七、用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
               
收  入  总  计 91.92 支  出  总  计 91.92 支  出  总  计 91.92 支  出  总  计 91.92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  
附表02表
“三公”经费预算公开表
单位名称:岳阳市岳阳楼旅游促进中心 单位:万元
单位编码 单位名称 2017年“三公”经费预算数 2018年“三公”经费预算数
小计 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中 因公出国(境)费 小计 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中 因公出国(境)费
公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 15.00 15.00         15.00 15.00        
505003 岳阳市岳阳楼旅游促进中心 15.00 15.00         15.00 15.00