第一部分 单位概况
一、主要职能
负责制定行政事业单位国有资产管理的规章制度,负责全区行政事业单位国有资产配置标准、资产配置事项的审批、资产处置和产权变动事项的审批、产权界定、产权纠纷调处、资产统计报告、资产评估、资产清查等工作。
二、部门决算单位构成
岳阳市岳阳楼区行政事业单位资产管理中心为岳阳楼区财政局下属二级机构。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见EXCEL表)
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入309188元,年初结转和结余255161.5元,2016年一般公共服务支出337674元,2016年本单位年末结转226675.5元。收入较上年减少,支出决算数较上年有增长。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入总额309188元,全为财政拨款收入。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出总额337674元,其中基本支出257674元,项目支出80000元。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收入487435元,2016年财政拨款收入309188元,较上年收入减少178247元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2015年财政拨款支出232273.5元,2016年财政拨款支出337674,较上年度增加105400.5元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出总额337674元,为一般公共预算财政拨款,全为一般公共服务支出。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出年初预算数32.58万元,决算数较预算数增加1.19万元,其中基本支出增加1.19万元,因为2016年10月本单位增加一名工作人员,工资福利支出增加。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出337674元,其中人员经费支出222099元,占比65%,公用经费110315元,占比35%。
七、关于××单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
三公经费2016年总额7554元,其中公务接待费3054元,公务用车运行维护费4500元。本单位并无公务用车,公务用车运行维护费为2016年11月份—12月份本单位工作人员车改发放经费。