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区妇联2016年决算公开
来源:楼区财政局   2017-09-22 11:33
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第一部分 妇联概况

一、主要职能

指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予指导。全面提高妇女素质。维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,为区委、区政府决策提供依据,提出建议; 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

区妇联设3个内设机构:

1、办公室2、组宣儿少和事业发展部3、权益部

岳阳楼区人民政府妇女儿童工作委员会办公室

为区人民政府妇女儿童工作委员会的办事机构,不占区妇联的内设机构限额,人员编制在妇联推公事业总编制中解决。包括办公室、组宣儿少和事业发展部、权益部的决算。

第二部分 妇联2016年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  区妇联2016年度部门决算情况说明

一、关于妇联2016年度收入支出决算总体情况说明

妇联2016年度收入总计收入1134653.45元,支出总计1134653.4元,与2015年相比,收、支总计各增加170177.45元、170177.45元,增长17.6%、17.6%。

二、关于妇联2016年度收入决算情况说明

本年收入合计入1134653.45元,其中:财政拨款收入1134653.45元,占100%,无其他收入。

三、关于妇联2016年度支出决算情况说明

本年度总支出1134653.45元,其中基本支出1029183.45元,项目支出105470元。

四、关于妇联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入1134653.45元,与上年决算数比较增加170177.45元,增长17.6%。

五、关于妇联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款本年支出数1134653.45元,占本年支出合计的100%,与上年决算数比较增加170177.45元,增长17.6%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年度妇联财政拨款支出决算数1134653.45元,均为一般公共服务支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年度财政拨款支出与年初预算数作相比增加0元。

六、关于妇联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

妇联2016年度财政拨款基本支出1134653.45元,其中工资福利支出488567.80元,其中:基本工资149002元、津贴补贴128970元、社会保障缴费114300元、其他工资福利支出81795.80元;商品和服务支出481114.65元,其中:办公费130817元、印刷费22036元、邮电费2235元、差旅费5555元、维修(护)费0元、租赁费0元、培训费0元、公务接待费11370.65元、公车运行及维护24000元、工会经费1100元、其他商品和服务支出284001元;对个人和家庭补助支出50621元,其中:退休3910元、住房公积金30300元、其他个人和家庭补助9780元。拨出经费25000元。

七、关于妇联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.8万元,实际支出3.5万元。超预算0.7万元。因为妇联没有公车,特向纪委申请并批准了每月可以报销2000元的租用车运行费用。合计全年有2.4万元。特此说明!

八、关于妇联2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。