一、主要职能
(一)协助政府领导组织起草、审核以政府、政府办公室名义发布的公文。办理省委、省政府和上级机关以及其他城市和单位的来文来电。
(二)研究政府各部门和县、区政府、开发区管委会以及其他单位向市政府的请示,提出审核意见,报市政府领导审批。
(三)负责市政府会议的筹备安排、会务组织、记录整理工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。
(四)负责组织起草市政府的重要文稿。
(五)组织开展调查研究,收集提供信息,及时反映情况,提出建议。
(六)组织安排市政府值班工作和政务活动,安排市政府重要接待活动,组织或参与筹办全市性的重大活动,协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。
(七)督促检查市政府各部门和县、区政府、开发区管委会对市政府公文、会议决定事项、市政府领导批示的落实情况,及时向市政府领导报告;分解全年经济和社会发展目标任务并进行考核,提出奖惩意见。
(八)负责组织办理省人大、省政协和市人大、市政协交给市政府办理的议案、建议和提案。
(九)协助处理市政府各部门、县区政府、开发区管委会向市政府反映的问题,承办驻马鞍山的部队、单位、院校的协调服务事宜。
(十)受理群众通过市长公开电话反映的问题。
(十一)负责全市政府系统办公自动化建设和应用,指导全市政府系统办公室的文秘、信息工作。
(十二)负责《区人民政府公报》的编辑发行和上网运行工作。
(十三)根据市政府授权,负责经济体制改革规划和方案起草论证和实施衔接工作。
(十四)做好后勤事务、安全保卫、机关人事、思想政治、离退休人员管理以及所属单位计生工作。
(十五)管理市政府驻外机构及挂靠、管理单位。
(十六)承办市委市政府交办的工作。
二、部门决算单位构成
部门本级决算
三、单位2016年度部门决算表
公开表格附后
四、2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年总收入1554.5万元,总支出986.5万元。2015年总收入697.8万元,总支出712.9万元。
五、2016年度收入决算情况说明
2016年总收入为1554.5万元,其中:基本支出拨款收入396.5万元占全年总收入的25.5%,项目支出拨款收入1158万元占全年总收入的74.5%。
六、2016年度支出决算情况说明
2016年全年总支出为986.5万元,其中:基本支出396.5万元,占总支出40%的,项目支出590万元占总支出的60%。
七、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年总收入1554.5万元,总支出986.5万元。2015年总收入697.8万元,总支出712.9万元。
八、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年财政拨款总支出为986.5万元。2015财政拨款总支出712.9万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年全年总支出为986.5万元,其中:基本支出396.5万元,占总支出40%的,项目支出590万元占总支出的60%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年全年预算总收入为611.07万元,其中工资福利支出拨款299.91万元,一般商品和服务支出53.24万元,对个人和家庭补助支出27.92万元,项目支出230万元。2016年决算总支出为986.5万元,其中工资福利支出355.2万元,商品和服务支出13.38万元,对个人家庭补助支出27.92万元,项目支出590万元。2016年决算支出超出预算943.43万元,主要是在工资福利及项目支出方面,主要原因2016年财政追加新增项目经费及追加人员绩效考核奖励经费等情况。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年基本支出为396.5万元,其中工资福利支出355.2万元,商品和服务支出13.38万元,对个人家庭补助支出27.92万元,
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
我单位2016年“三公”经费预算安排69.5万元,其中:公务接待费47.5万元,公务用车运行维护费22万元。2016年“三公”实际支出为42.6万元,其中:公务接待费33.4万元,公务用车运行维护费9.2万元。
2016“三公”经费总支出为42.6万元,2015年三公经费总支出为54.67万元。对比2015年,2016年“三公”经费减少支出12.07万元,主要在公务用车运行及公务接待费用上减少开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年我局现在保留公务用车11台,财政预算公务用车运行维护费22万元。公务接待389批次,共接待人数2420人次。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
无