2022年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表
预算单位名称 |
岳阳市岳阳楼区信访局 |
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财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2022年实际在职人数 |
控制率 |
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17 |
14 |
95% |
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经费控制情况(万元) |
2021年决算数 |
2022年预算数 |
2022年决算数 |
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三公经费 |
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1、公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 |
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其中:公车购置 |
0 |
0 |
0 |
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公车运行维护 |
0 |
0 |
0 |
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2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
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3、公务接待 |
14.23 |
0 |
4.63 |
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项目支出: |
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1、业务工作经费 |
0 |
86 |
81.76 |
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2、运行维护经费 |
0 |
0 |
0 |
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...... |
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3、区级专项资金(一个专项一行) |
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4、上级转移支付(一个专项一行) |
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公用经费 |
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其中:办公经费 |
8.68 |
0 |
10.5 |
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水费、电费、差旅费 |
40.31 |
0 |
33.57 |
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会议费、培训费 |
1.9 |
0 |
0.45 |
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政府采购金额 |
42.01 |
0 |
65.81 |
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部门基本支出预算调整 |
49.79 |
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楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目) |
批复规模 (m2) |
实际规 模(m2) |
规模控制率 |
预算投资 (万元) |
实际 投资 (万元) |
投资概 算控制 率 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100% |
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厉行节约保障措施 |
说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。