岳阳市岳阳楼区花果畈小学2026年度部门预算公开
来源:部门预算公开   2026-01-16 10:42

  岳阳市岳阳楼区花果畈小学2026年度部门预算说明

  目录

  第一部分  2026年部门预算说明

  第二部分  部门预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、项目支出绩效目标表

  22、整体支出绩效目标表

  23、一般公共预算基本支出表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分  2026年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。

  2、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。

  3、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

  4、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

  5、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

  6、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。

  7、做好安全防范,保证学生的人身安全。

  (二)机构设置

  本单位内设机构包括:校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。根据编办核定,我校共有教职工63人,其中:在职编制44人;离退休19人。其中:事业编制职工44人。

  (三)预算单位构成

  本单位无下属单位,本次2026年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

  二、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金。2026年本部门收入预算780.64万元,其中,一般公共预算拨款724.64万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,上级财政补助收入56.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上年结转0.00万元。本部门2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件15-17表(政府性基金预算)、18表(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加84.43万元,主要是因为教师工资和福利调整,人员经费开支增加。

  (二)支出预算

  2026年本部门支出预算780.64万元,其中,一般公共服务支出13.20万元、教育支出558.32万元、社会保障和就业支出126.67万元、卫生健康支出27.72万元,住房保障支出54.73万元。支出较去年增加84.43万元,其中基本支出增加70.73万元,项目支出增加13.70万元。其中基本支出较上年增加主要是因为教师工资和福利调整,人员经费开支增加。项目支出较上年增加主要是因为教学所需的消耗性开支增加,以及非税收入执收成本增加(保教费)。

  三、一般公共预算拨款支出预算

  2026年一般公共预算拨款支出预算780.64万元,其中,一般公共服务支出13.20万元,占1.69%;教育支出558.32万元,占71.52%;社会保障和就业支出126.67万元,占16.23%;卫生健康支出27.72万元,占3.55%;住房保障支出54.73万元,占7.01%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2026年基本支出年初预算数为697.64万元,其中:人员经费697.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助;商品和服务支出0万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。

  (二)项目支出:2026年项目支出年初预算数为83.00万元,其中其他运转类68.00万元,主要包括:学前教育生均公用经费4.00万元;城乡义务教育生均公用经费(小学)64.00万元;特定目标类支出15.00万元,主要包括:非税收入执收成本15.00万元。

  四、政府性基金预算支出

  2026年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)均为空。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费开支。

  (二)“三公”经费预算

  本部门2026年“三公”经费预算数0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元。。与上年度一致,主要原因是学校没有“三公”经费支出。

  (三)一般性支出情况

  本部门2026年会议费预算0.00万元,拟召开0次会议,人数0人,内容为无。

  培训费预算0.00万元,拟开展0次培训,人数0人,内容无。

  2026年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)预算绩效目标说明

  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为780.64万元,其中,基本支出697.64万元,项目支出83.00万元,详见文尾附表部门预算公开表21-23。2026年度本部门无重点绩效项目。

  六、名词解释

  (一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (二)机关运行经费,是指各部门墓镁眩ò旃坝∷⒎选⒂实绶选⒉盥梅选⒒嵋榉选⒏@选⑷粘N薹选⒆ㄓ貌牧霞耙话闵璞腹褐梅选旃梅克绶选旃梅咳∨选旃梅课镆倒芾矸选⒐裼贸翟诵形し岩约捌渌延谩�

  (三)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  (五)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

  (八)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  第二部分  部门预算公开表格

  (见附件)600022__岳阳市岳阳楼区花果畈小学.xlsx