岳阳市岳阳楼区统计局2024年度决算公开
来源:岳阳市岳阳楼区统计局   2025-09-12 19:17

 

 

 

2024年度

岳阳楼区统计局部门决算


 

 

 

第一部分 岳阳楼区统计局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 


 

第一部分

岳阳楼区统计局概况

 

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市统计工作的方针政策和统计法律法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家和省、市以及地方统计调查任务;承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

(二)制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施本区国民经济核算制度,核算全区地方生产总值,汇编提供国民经济核算资料。

(三)会同有关部门拟定重大区情区力普查计划与方案,组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查,汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

(四)收集、汇总、整理和提供全区性的基本统计资料和有关调查的统计数据,对全区国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料,定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五)依法审批或者备案地方统计调查项目和区直部门统计调查项目;加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理;依法监督管理涉外调查活动。

(六)组织指导全区街道(乡)、各部门和相关企业加强统计基层基础工作建设;加强全区统计队伍建设,加强统计教育、统计干部培训,组织全区统计专业资格考试和技术职务评聘工作,对基层统计员进行考核和奖励。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳市岳阳楼区统计局内设机构包括:现有人数27人,其中:公务员编制干部10人,事业编制职工17人。岳阳楼区统计局局机关设7个内设机构分别为办公室、法制股、综合研究室、服务业统计股、人口社会统计股、工业能源统计股、商贸投资统计股,为一级预算单位。同时下设两个事业机构,分别为普查中心和城乡经济调查队,未独立核算。

(二)决算单位构成。岳阳市岳阳楼区统计局2024年部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳市岳阳楼区统计局本级以及普查中心和城乡经济调查队。

 

 


第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                                                     公开01

部门:岳阳市岳阳楼区统计局                                                                                                                                                                                                                                 单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

784

一、一般公共服务支出

14

475.49

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

19

1.8

七、附属单位上缴收入

7

 

七、社会保障和就业支出

20

59.98

八、其他收入

8

12.23

八、卫生健康支出

21

14.00

 

9

 

九、城乡社区支出

22

206.9

 

 

 

十、住房保障支出

23

25.83

 

 

 

 

24

12.23

本年收入合计

10

796.23

本年支出合计

25

796.23

    使用非财政拨款结余(含专用结余)

11

 

                结余分配

26

 

         年初结转和结余

12

 

                年末结转和结余

27

 

总计

13

796.23

总计

28

796.23

 

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


 

 

收入决算表

                                                                                                                                                                            公开02

部门:                                 岳阳市岳阳楼区统计局                                                                                                                                                        单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

796.23

784.00

 

 

 

 

12.23 

2010501

行政运行

458.99

458.99

 

 

 

 

 

2010502

一般行政管理事务

11.50

11.50

 

 

 

 

 

2010599

其他统计信息事务支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

1.80

1.80

 

 

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

6.85

6.85

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

5.32

5.32

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.00

35.00

 

 

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

1.68

1.68

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

1.13

1.13

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.20

0.20

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

13.80

13.80

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

206.90

206.90

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

25.83

25.83

 

 

 

 

 

2299999

其他支出

12.23

 

 

 

 

 

12.23

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

 

支出决算表

                                                                                                                                                                                        公开03

部门:岳阳市岳阳楼区统计局                                                                                                                                                 单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

796.23

432.59

363.64

 

 

 

2010501

行政运行

458.99

327.29

131.70

 

 

 

2010502

一般行政管理事务

11.50

 

11.50

 

 

 

2010599

其他统计信息事务支出

5.00

 

5.00

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

1.80

1.80

 

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

6.85

6.85

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

5.32

5.32

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.00

35.00

 

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

10.00

0.31

9.69

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

1.68

1.68

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

1.13

1.13

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.20

0.20

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

13.80

13.80

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

206.90

12.26

194.64

 

 

 

2210201

住房公积金

25.83

25.83

 

 

 

 

2299999

其他支出

12.23

1.12

11.11

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04

部门:岳阳市岳阳楼区统计局                                                                                                                                                                             单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

784 

一、一般公共服务支出

15

475.49

475.49

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

1.8

1.8

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

59.98

59.98

 

 

 

8

 

八、卫生健康支出

22

14.00

14.00

 

 

 

 

 

九、城乡社区支出

23

206.9

206.9

 

 

 

 

 

十、住房保障支出

24

25.83

25.83

 

 

本年收入合计

9

784 

本年支出合计

25

784

784

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

26

 

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

27

 

 

 

 

     政府性基金预算财政拨款

12

 

 

28

 

 

 

 

      国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

29

 

 

 

 

总计

14

784 

总计

30

784

784

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:岳阳市岳阳楼区统计局                                                                                      公开05

 单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

784.00

431.47

352.53

2010501

行政运行

458.99

327.29

131.70

2010502

一般行政管理事务

11.50

 

11.50

2010599

其他统计信息事务支出

5.00

 

5.00

2069999

其他科学技术支出

1.80

1.80

 

2080299

其他民政管理事务支出

6.85

6.85

 

2080501

行政单位离退休

5.32

5.32

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.00

35.00

 

2080799

其他就业补助支出

10.00

0.31

9.69

2081199

其他残疾人事业支出

1.68

1.68

 

2089999

其他社会保障和就业支出

1.13

1.13

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.20

0.20

 

2101101

行政单位医疗

13.80

13.80

 

2129999

其他城乡社区支出

206.90

12.26

194.64

2210201

住房公积金

25.83

25.83

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:岳阳市岳阳楼区统计局                                                                                                                   公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

350.10

302

商品和服务支出

62.14

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

102.35

30201

  办公费

6.34

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

20.83

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

86.40

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

20.19

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

42.89

30205

  水费

0.5

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

35.00

30206

  电费

2.59

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

0.94

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

13.80

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

2.81

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

25.83

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

7.44

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

19.23

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

10.94

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 6.85

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

12.3

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30309

  奖励金

 0.20

30229

  福利费

 

39909

  经常性赠与

  资本性赠与

 

  经常性赠与

  资本性赠与

 

  经常性赠与

  资本性赠与

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39910

  资本性赠与

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

18.18

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

1.24

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

13.85

 

 

 

人员经费合计

369.33

公用经费合计

 62.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                      公开07

部门:岳阳市岳阳楼区统计局                                                                                                                                                                                                                                                  单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08

部门:岳阳市岳阳楼区统计局                                                                                                                                                                                       单位:万元

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)

 

 

财政拨款三公经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 公开09

部门:                                                                                                                                                                                                                                              单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计796.23万元。与上年相比,收支各增加221.54万元,增加38.55%,主要是因为2023年年底财政冻结支付,结转至2024年度支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计796.23万元,其中:财政拨款收入784万元,占98.46%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入12.23万元,占1.54%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计796.23万元,其中:基本支出432.58万元,占54.33%;项目支出363.64万元,占45.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计784万元,与上年相比,收支各增加209.31万元,增加36.42%,主要是因为2023年年底财政冻结支付,结转至2024年度支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出784万元,占本年支出合计的98.46%,与上年相比,收支各增加209.31万元,增加36.42%,主要是因为2023年年底财政冻结支付,结转至2024年度支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出784万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出475.49万元,占60.65%;科学技术(类))支出1.8万元,占比0.23%;社会保障和就业(类)支出59.98万元,占7.65%;卫生健康支出14.00万元,占1.79%;城乡社区(类)支出206.9万元,占26.39%;住房保障支出25.83万元,占3.29%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为539.33万元,支出决算数为784万元,完成年初预算的145.37%,其中:

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)

年初预算为445.81万元,支出决算为475.49万元,完成年初预算的106.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2023年年底财政冻结支付,结转至2024年度支付。

2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.5万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:该类支出为财政转移支付资金,未纳入年初预算。

3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:该笔资金为中途拨付,未纳入年初预算。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为39.85万元,支出决算为35万元,完成年初预算的87.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是:工资基数调整。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

年初预算为1.68万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的100%

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为1.14万元,支出决算为1.13万元,完成年初预算的99.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是:工资基数调整。

7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:此款项为年中财政拨款下达的2024年中央就业补助资金,未纳入年初预算

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为15.64万元,支出决算为13.8万元,完成年初预算的88.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是:工资基数调整。

9、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.85万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:我单位本年度有同事因病去世,该笔支出为其丧葬补助金。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为29.88万元,支出决算为25.83万元,完成年初预算的86.45%。决算数小年初预算数的主要原因是:工资基数调整。

11卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:此款项为年中财政拨款,未纳入年初预算

12、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为206.9万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:此款项为2023年末结转至本年度使用的结余资金。

13科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:此款项为年中财政拨款,未纳入年初预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出431.47万元,其中:

人员经费369.33万元,占基本支出的85.60%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费

公用经费62.14万元,占基本支出的14.40%,主要包括办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比一致。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%与上年相比一致。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比一致。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2024年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2024年度无公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,岳阳楼区统计局更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,截止20241231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出62.14万元,比年初预算数增加9.94万元,增加19.04%。主要原因是:2024年度本单位存在人员及办公经费调整。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元,人数0人;开支培训费0万元,人数0人;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额114.47万元,其中:政府采购货物支出23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.47万元。授予中小企业合同金额114.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额114.47万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20241231日,岳阳市岳阳楼区统计局共有车辆0辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台,单价100万元(含)以上专用设备0台。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门(单位)整体支出开展绩效自评,涉及项目1个,共涉及资金796.23万元。其中,一般公共预算项目1 796.23 万元,占一般公共预算支出总额的100%;政府性基金预算项目00万元,占政府性基金预算支出总额的0%;国有资本经营预算项目00万元,占国有资本经营预算支出总额的0%;社会保险基金预算项目00万元,占社会保险基金预算支出总额的0%

(二)绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数839.33万元,执行数796.23万元,完成预算的94.79%,绩效自评得分99.48分,评价等级为优秀。绩效目标完成情况:(一)“三公”经费情况分析

为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定,财务管理不断加强。2024年区统计局“三公经费”预算支出0万元,实际开支0万元,是由于本单位厉行节俭,严格执行八项规定;本单位无因公出国(境)费用支出。

(二)最大效益使用固定资产

截止20241231日固定资产69.22万元,按照厉行节约,物尽其用的原则,资产管理采取统一建账,统一核算管理,对每一件固定资产使用明确保管职责。资产的购置按照规定的程序报机关事务管理局批准购置,达到政府采购标准的报政府采购管理办公室进行政府采购,资产的处置报废,按照财政规定的审批程序报机关事务管理局审批后再处置,保证资产的安全高效,防止资产流失。

(三)统计工作卓有成效

1.主要经济指标情况。1-12月份完成地区生产总值766.66亿元,增长3.9%,增速区级排名第七,全市排名第十二;完成固定资产投资176.49亿元,同比下降9.0%,增速区级排名第六,全市排名第十一;完成社会消费品零售总额635.75亿元,同比增长5.7%,增速区级排名第四,全市排名第八;规模工业增加值增速下降26.1%,增速区级排名第六,全市排名第十二;完成一般公共预算地方收入13.3亿元,同比增长6.6%,增速区级排名第六,全市排名第九;完成一般公共预算地方税收收入8.91亿元,同比下降7.3%,增速区级排名第五,全市排名第十。

2.持续推进“五经普”工作。今年“五经普”工作进入数据处理阶段,主要完成了法人单位各项指标比对核实纠正,超规企业核实等数据处理工作,共处理数据信息4000多条,进一步强化了数据安全和保密意识,提升了对经普数据安全的理解,对做好五经普数据安全与终端防护具有很好的指导作用。同时,完成基本名录库更新维护工作,及时更新新增单位信息,按时如质完成名录单位审核改错任务。

3.夯实基层统计规范化建设。一是对照规范化建设标准,对2024年统计规范化建设目标街道开展业务指导,完成东茅岭街道、城陵矶街道、王家河街道、吕仙亭街道4个街道的统计基层基础规范化建设,进一步夯实了基层统计工作根基,提高了基层统计规范化水平。二是加强统计业务培训指导,针对基本单位名录库、“五经普”等业务工作开展集中培训,累计200余人次,不断提高业务水平,为统计工作规范化管理打牢基础。

4.充分发挥统计职能职责。一是主动思考、提前谋划,对核心指标、各行业的运行情况进行深度分析预测,提出科学合理建议,每月形成主要经济指标预警预测,报区领导参阅,为全区巩固优势指标、补足短板指标,寻找科学路径。二是利用数据资源优势,及时发布经济数据月报、统计公报,精心编印《统计年鉴》《经济动态》,不断提升统计服务水平。截至目前,撰写了统计分析材料20余篇、专题调研报告5篇,编印了《经济动态》9册,编发统计短信9条。

5.积极推进统计法治建设。一是今年年初制定执法检查工作计划,目前已对服务业、建筑业、工业、房地产6家企业进行常态化执法检查,通过执法检查,进一步增强了统计对象依法统计意识。二是开展了岳阳楼区落实国家专项统计督察反馈意见整改“回头看”、国家统计执法检查指出问题整改工作,从讲政治的高度部署和推进,对标对表抓好整改,确保整改工作落实落地。

6.稳步开展统计各项工作。一是每月开展住户收支调查和劳动力调查,客观准确反映居民生活水平,对宏观决策提供重要的参考作用。同时,顺利完成了90个分省住户收支调查周期内样本轮换工作。二是落实地方统计资料电子化工作,对现有统计年鉴资料进行整理、汇总,按照统一技术标准制作PDFExcel文件,共完成1996年至今19本统计年鉴的电子化产品制作任务。

发现的主要问题及原因:(一)财务方面

1、预算管理制度不够完善。相应的管理制度没有得到有效执行;

2、资产管理不够规范。管理制度未得到有效执行,存在遗留问题;

3、预算编制不够合理。一般预算经费较少,存在资金缺口。

(二)业务层面

1.统计调查对象的法治意识不强。部分企业和个人对统计法律法规了解不够,缺乏遵法的自觉性,在数据收集的过程中配合度不高,数据收集难度大。执法力量较为薄弱,难以有效应对复杂的统计违法行为。

原因分析:一是公众对统计的认同度不够高,对统计法治的认识不够,部分企业对承担统计工作存在抵触情绪;二是法制股人员编制有限,人手不足。

解决措施:一是加强普法宣传。建立普法学习制度,结合各类普法宣传活动,扎实开展统计法律法规宣传,推进统计法治进单位、进企业、进广场,不断增强依法统计意识,持续营造依法治统氛围。二是加强统计法治队伍建设。鼓励符合条件的干部积极参加统计执法考试,进一步强化培训工作机制;加强统计执法力度,将统计调查单位统计报表进行检查核查作为常态化工作开展。

2.基层统计服务工作有待提升。基层统计工作仍局限于简单的报表收集、初级数据汇总整理上报阶段,统计资料管理参差不齐,统计分析和综合服务方面还有欠缺。

原因分析:一是基层统计队伍不稳定,人员变动大,业务能力参差不齐,部分业务人员对统计工作重视不够;二是基层统计工作涉及面广、工作量大,无暇开展统计服务。

解决措施:一是加强培训力度。开展专题讲座、培训班、工作研讨会等全面提升基层统计人员的专业素养和履职能力。二是夯实统计基层基础。建立健全统计人员信息库,保持统计人员相对稳定。三是完善管理制度。建立健全统计资料的管理制度和工作流程,确保统计资料的规范化和统一化。

下一步改进措施:(一)财务方面

1、根据实际情况完善预算管理制度等财务制度,强化行政管理职能,确保预算管理制度得到贯彻落实;

2、加强资产管理,编制固定资产卡片,定期进行资产盘点,编制资产盘点表,尽量做到实物与资产账一一对应;

3、加强预算管理,定期做好预算执行情况分析,按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

(二)业务方面

1.全面加强党的建设。贯彻落实习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神及中央、省、市、区重大决策部署和各项工作要求,坚决落实全面从严治党,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”;强化党组理论中心组学习,加强意识形态责任制落实,大力加强党组织建设,重视党员干部政治素养提升和能力建设,开展系列党建活动;严格落实党风廉政建设责任制,积极开展警示教育活动,切实履行党组主体责任和领导干部“一岗双责”责任,坚定不移把全区统计系统全面从严治党引向深入。

2.不断夯实统计工作。关注影响全区经济社会发展的关键性、紧迫性问题,深入企业、深入项目现场,积极开展调查研究,掌握翔实材料,分析突出问题,及时有效地提供有分析、有对策的调研成果。进一步夯实统计基层基础建设,加大对基层统计的业务指导和服务力度,加强对企业统计人员的管理培训,不断提高源头数据质量;推进企业统计规范化建设,完善统计台账资料,确保数出有源、数出有据。

3.优质服务经济社会发展。一是提高统计数据质量。加强数据生产全流程监管,强化入库纳统管理,加大统计数据审核力度。二是提升统计服务水平。围绕经济社会发展,及时准确收集整理统计数据,高质量编发《经济动态》《统计公报》《统计年鉴》等统计产品,为区委区政府、各部门、社会公众提供统计服务。三是提振统计队伍建设。加大全局干部政治理论和业务技能的教育培训力度,特别是青年干部调研能力和专题分析报告撰写的重点培养,提高调查研究和分析研判能力。加强基层统计教育培训,提高培训效果,提升基层统计队伍能力。

4.助力推进统计高质量发展。一是扎实开展第五次经济普查工作。按照普查方案要求,有序推进第五次经济普查各阶段工作任务开展,认真开展普查数据检查、审核与验收,加强普查数据质量抽查,做好普查数据汇总、评估、共享与发布等各个环节的工作,确保第五次经济普查圆满完成。二是高质量完成各项统计调查任务。认真组织实施工业、农业、投资、房地产、建筑业、服务业、批零住餐业等专业年定报工作。三是狠抓“四上”企业纳统和投资项目入库。加强与税务、市场监管部门的信息共享,加强与发改、工信、商务、住建等部门的密切协作,做到及时入库、应统尽统。四是及时做好各项统计预警监测。强化月度、季度、年度主要指标监测的及时性有效性针对性,开展经济社会发展综合监测,全面反映经济运行新变化。  

5.不断提高统计数据质量。认真学习习近平总书记对统计工作的重要讲话指示批示精神及中央《意见》《办法》《规定》《监督意见》等重要文件精神,落实省委、省政府领导对新时代统计工作作出的重要指示批示精神,把依法统计依法治统纳入全局工作总体部署,实现统计工作法治化。深入推进统计法治宣传教育,积极开展“双随机、一公开”统计执法检查,全面提升统计执法监督水平,严格执行统计执法检查规范流程;对统计执法检查中发现的各类统计违法行为严格依法、依规、依程序进行严肃处理,切实保障源头统计数据质量。

(三)评价结果应用情况。1.深化绩效评价工作,不断提高部门预算整体绩效目标管理水平。按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符。

2.通过绩效自评建立节约型机关。严格执行中央八项规定,严格管控三公经费支出,厉行节约,“三公经费”支出按时在湖南“互联网+”监督平台上公示。扎实抓好机关节能降耗,一是严控用电管理。倡导在自然光照较好的条件下不使用照明灯具,使用照明工具时保证人走灯灭,杜绝"长明灯"等能耗空放现象。二是严控用水管理。人走时及时关闭关紧水龙头,杜绝"长流水""跑、冒、滴、漏"现象。

3.强化单位财务管理工作,提高资金使用效率。在资金的管理和使用上,严格遵守财经纪律,严格执行机关财务管理制度,及时进行会计核算,对预决算情况进行公开公示,接受群众监督。

4.强化单位业务工作。

1)进一步做好经济预警监测。依托经济运行调度,定期召开经济形势分析会议,对每月统计数据做出评估分析,深度解读,综合分析全区经济运行情况,针对短板指标做问题研究,及时做出预警判断,努力当好“数据源、方法论、参谋部”。紧紧围绕中心工作,着力加强对重点行业、主导产业、重点企业的动态监测,深入了解企业生产经营情况,掌握行业发展动态,提高经济运行分析前瞻性,为区委、区政府决策提供参考。

2)做好第五次全国经济普查工作。提前谋划“五经普”工作,把普查各项工作想在前、做在前,扎实做好机构建立、经费预算、物资保障、单位清查等各项工作;加强统筹指导和协作配合,细化任务,形成合力,确保不重不漏,摸清全区经济“家底”。

3)继续做好高质量发展综合绩效评价工作。严格落实市委、市政府关于高质量发展考核评价有关工作安排,不断健全统计监测制度,强化部门协作配合,及时做好指标数据的收集、测算和分析评价等基础工作。

4)巩固基层统计工作规范化建设成果。继续落实“统计十条”,积极开展统计基层基础规范化建设,探索加稳定乡街统计人员统计能力的有效举措,制定完善统计基层基础工作指南和统计规范化建设标准,在人员力量、经费物资等方面继续加大对基层的扶持力度,不断提升统计基层基础建设水平。

5)抓好“四上”单位入规入统。实施基本单位名录库动态维护更新机制,重点做好国家、省、市下发的退库企业名录核实,推进与市场监管、税务等部门的数据共享,构建常态化合作机制。

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分  

 

1.岳阳市岳阳楼区统计局2024年度决算公开表.xlsx

2.2024年岳阳楼区统计局绩效自评报告.pdf