第一部分
长动小学2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、 职能职责
负责教育教学工作。
2、机构设置
现有人数77人,其中:在职编制36人;离退休41人。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入458.33;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括专项经费。
(一)收入预算,2018年年初预算数458.33万元,其中,一般公共预算拨款458.33万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加了41.72万元,主要原因是:教师待遇的提高。
(二)支出预算,2018年年初预算数458.33万元,其中,教育支出301.21万元,社会保障和就业支出116.55万元,医疗卫生与计划生育支出13.64万元,住房保障支出26.93万元。支出较去年增加41.72万元,主要原因是教师待遇的提高。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入458.33万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为458.33万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。
四、其他重要事项的情况说明
1、学校公用经费
2018年学校公用经费,当年一般公共预算拨款38.22万元,比2017年预算减少0.18万元,下降0.5%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平(如不平,请说明理由)。
3、政府采购情况
2018年长动小学政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1. 部门预算收支总表
2. 收入预算总表
3. 非税收入征收计划表
4. 支出预算总表
5. 支出预算分类汇总表
6. 基本支出预算明细表--工资福利支出
7. 基本支出预算明细表--商品和服务支出
8. 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表
10. 政府性基金拨款支出分类汇总表
11. 专项资金预算汇总表
12. “三公”经费预算公开表
13. 整体支出预算绩效目标
14. 项目支出预算绩效目标