2024年度岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院决算公开
来源:岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局   2025-09-12 16:09

  岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院2024年度部门决算说明

  目录

  第一部分  2024年部门决算说明

  第二部分  部门决算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出决算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出决算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共决算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共决算基本支出表(按部门决算经济分类)

  10、一般公共决算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府决算经济分类)

  11、一般公共决算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门决算经济分类)

  12、一般公共决算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府决算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门决算经济分类)

  14、一般公共决算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  15、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门决算经济分类)

  16、一般公共决算“三公”经费支出表

  17、政府性基金决算支出表

  18、政府性基金决算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  19、政府性基金决算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  20、国有资本经营决算支出表

  21、财政专户管理资金决算支出表

  22、省级专项资金决算汇总表

  23、项目支出绩效目标表

  24、整体支出绩效目标表

  25、国有资产占有和使用情况表

  26、政府采购决算表(货物、工程采购、购买服务)

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分  2024年部门决算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、贯彻落实劳动人事争议法律、法规、规章和政策。

  2、负责处理本区劳动人事争议仲裁委员会管辖的劳动人事争议案件。

  3、负责全区劳动人事争议仲裁员队伍建设工作,专、兼职劳动人事争议仲裁员和调解员的培训聘用管理。

  4、承担区劳动人事争议仲裁委员会日常工作。

  5、承办区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

  (二)机构设置

  本单位为公益一类事业单位;全额拨款事业编制25名,设院长 1名,副院长 3名,现在编人员为25名。内设接待立案办公室、综合办公室、调解庭、审理庭、档案室。

  (三)决算单位构成

  本单位无下属单位,本次2024年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

  二、部门收支总体情况

  (一)收入决算

  包括一般公共决算、政府性基金、国有资本经营决算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金。2024年本部门收入决算316.37万元,其中,一般公共决算拨款316.37万元,政府性基金决算拨款0.00万元,国有资本经营决算拨款0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上年结转0.00万元。本部门2024年没有政府性基金决算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金决算拨款、国有资本经营决算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件17-19(政府性基金决算)、20(国有资本经营决算)、21表(财政专户管理资金决算)均为空。收入较去年增加182.84万元,主要是因为本部门新增加在编人员以及绩效按月发放列入决算。

  (二)支出预算

  2024年本部门支出决算316.37万元,其中,社会保障和就业支出316.37万元,支出较去年增加43.65万元,其中基本支出增加182.84万元,项目支出与去年持平。其中基本支出较上年增加主要是因为本部门新增加7名在编人员以及绩效按月发放列入预算。

  三、一般公共决算拨款支出预算

  2024年一般公共决算拨款支出预算316.37万元,其中,社会保障和就业支出316.37万元,占100%;具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2024年基本支出年决预算数为316.37万元,其中:人员经费282.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他对个人和家庭的补助;商品和服务支出56.55万元,主要包括:办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。个人和家庭的补助0.95万元

  (二)项目支出:2024年项目支出年初决算数为0万元。

  四、政府性基金决算支出

  2024年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开政府性基金决算均为空。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费开支。

  (二)“三公”经费决算

  本部门2024年“三公”经费决算数0.12万元,其中,公务接待费0.12万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元。比上一年减少0.19万元,降低-62.38%,主要原因是响应国家政策,减少公务接待开支。

  (三)一般性支出情况

  2024年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况

  本部门2024年政府采购决算总额15.46万元,其中工程类0.00万元,货物类7万元,服务类8.46万元。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至2024年12月底,本部门固定资产原值合计6.04万元,其中:土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元;通用设备原值小计5.37万元;专用设备原值小计0.00万元;文物和陈列品原值小计0.00万元;图书档案原值小计0.00万元;家具、用具、装具及动植物原值小计0.67万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。

  截至2024年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

  (六)决算绩效目标说明

  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为316.37万元,其中,人员类支出262.26万元,公用经费支出35.82万元。

  六、名词解释

  (一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (二)机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (三)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  (五)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

  (八)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  第二部分  部门决算公开表格

  (见附件)

岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院.xlsx

200012仲裁院2024绩效自评报告.docx