附件2-1
岳阳楼区2021年度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称: 岳阳楼区发展和改革局
预 算 编 码: 700001
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2021年 5月18日
岳阳楼区财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 |
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联系人 |
李娟 |
联络电话 |
2296818 |
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人员编制 |
81 |
实有人数 |
86 |
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职能职责概述 |
负责全区宏观经济调控、项目申报、价费管理工作。
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年度主要 工作内容 |
任务1:发改部门承担的项目前期工作主要分为八个方面,包括政府投资项目审批、企业投资项目核准或备案、项目资本金制度、招标事项核准、节能审查、听取利害关系人意见、重大项目公示、委托投资咨询评估论证等。做好项目前期工作,对于加大争项争资力度、加快项目建设进度、推动经济发展。 任务2:加大调研力度,加强经济运行的预测和分析,做好区域经济发展等重大问题的调研,以市场运行为基础,加强服务能力建设,切实提高服务质量,做好国民经济和社会发展计划执行情况的分析,为区委、区政府决策提供参谋服务。 任务3:发改部门承担政府投资项目的概算编制审核,做好此项工作对防范项目投资超预算,压缩投资金额,化解政府性债务风险,具有十分重大而深远的意义。 |
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年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
我局积极与省、市主要经济指标牵头部门沟通协调,持续关注重点指标走势,重点研究影响GDP核算、固定资产投资核算和规上服务业统计的不利因素,想尽办法补齐各项经济指标短板。2021年,全区地区生产总值预计完成777.3亿元,增速11%;固定资产投资预计完成249亿元,增速14%;城镇居民人均可支配收入预计45000元,增速11%;新增“四上”服务业企业22家,各项主要指标额和增幅均在全市处于领先地位。 抓好专项规划编制和研究。结合我区“十四五”总体规划,深入调研、积极对接,完成《岳阳楼区“十四五”期间推进“新技术、新产业、新业态、新模式”经济发展规划(2021—2025年)》以及《岳阳楼区健康养老示范区创建思路与路径研究》、《岳阳楼区深化网格化管理,提升基层社会化治理水平思路与路径研究》等课题。三是根据区委、区政府年度中心工作和目标任务,积极对接各街道(乡)和区直部门,编制《岳阳楼区2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年计划安排》(草案),并获区六届人大一次会议通过。 加强储备,做好项目前期工作。科学谋划“十四五”规划项目库建设(2021—2025),收集项目360个,总投资3231.2亿元。高质量完成2021年“项目储备库”建设,储备项目130个,计划总投资39.96亿元,形成“谋划一批、储备一批、建设一批”的良好态势。同时,我局会同相关区直单位深入研究国家、省、市政策支持方向,提前谋划2022年“项目储备库”,归集政府投资项目157个,预计总投资50.4亿元,切实做到了项目申报工作“持项待报”。监管并重,调度重大项目建设进度。定期组织对7个市级“双百”工程项目开展现场指导服务,统计项目投资情况,指导企业线上直报数据,同时督促企业落实安全生产和常态化疫情防控责任。三是全力以赴,积极争项争资。全年16亿元的年度争资融资任务完成17.98亿元,完成率112%。 价费管理关注焦点。我局针对农产品调查,中小学校服、伙食费、课后服务费等民生焦点领域项目实行价费管理,全年完成成本监审50余次。 价格认证工作突出重点。累计完成公安涉案认定案件2900余起,受理结案率100%,复核裁定率为零,确保了行政、司法的公平、公正性。 能源和安全生产工作抓实关键点。我局牵头制定了《油气管道三年行动方案》《百日安全无事故攻坚整治方案》《部门及区级管道专项应急预案》,定期进行管道沿线安全生产宣传,每月赴高风险点进行巡查。高规格完成岳阳楼区人民政府“十三五”能耗“双控”目标责任评价考核和煤炭普查工作,协助湖南理工学院完成了重点用能单位能耗在线监测平台建设。 |
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二、部门(单位)收支情况 |
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年度收入情况(万元) |
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机构名称 |
收入合计 |
其中: |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
1323.74 |
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1323.74 |
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1、局机关 |
1122.89 |
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1122.89 |
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2、认证中心 |
110.67 |
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110.67 |
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3、生态能源 |
90.18 |
|
90.18 |
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部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
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机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 |
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基本支出 |
其中: |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
1323.74 |
782.74 |
669.94 |
112.8 |
541 |
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1、局机关 |
1122.89 |
629.89 |
540.49 |
89.4 |
493 |
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2、认证中心 |
110.67 |
78.67 |
66.07 |
12.6 |
32 |
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3、生态能源 |
90.18 |
74.18 |
63.38 |
10.8 |
16 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关及二级机构汇总 |
5.48 |
5.48 |
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1、局机关 |
4.93 |
4.93 |
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2、认证中心 |
0.55 |
0.55 |
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3、生态能源 |
0 |
0 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
169.85 |
169.85 |
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1、局机关 |
162.78 |
162.78 |
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2、认证中心 |
5.38 |
5.38 |
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3、生态能源 |
1.69 |
1.69 |
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三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1:进一步加强向上对接协调,争取更多的项目纳入省、市年度计划笼子。 目标2:加大调研力度,加强经济运行的预测和分析,做好区域经济发展等重大问题的调研,以市场运行为基础,加强服务能力建设,切实提高服务质量,做好国民经济和社会发展计划执行情况的分析,为区委、区政府决策提供参谋服务。 目标3:按编制要求执行“十四五”规划。 目标4:积极争资争项,推进重大项目建设,着力改善卫生、教育、民政、文化旅游基础设施条件。 目标5:进一步加强区本级政府投资项目审批及概算管理,提高政府投资效益和项目管理水平。 目标7:认证中心涉嫌违纪案件,涉嫌刑事案件,行政诉讼、复议及处罚案件,行政征收、征用及执法活动,国家赔偿、补偿事项。 |
我局积极与省、市主要经济指标牵头部门沟通协调,持续关注重点指标走势,重点研究影响GDP核算、固定资产投资核算和规上服务业统计的不利因素,想尽办法补齐各项经济指标短板。2021年,全区地区生产总值预计完成777.3亿元,增速11%;固定资产投资预计完成249亿元,增速14%;城镇居民人均可支配收入预计45000元,增速11%;新增“四上”服务业企业22家,各项主要指标额和增幅均在全市处于领先地位。 抓好专项规划编制和研究。结合我区“十四五”总体规划,深入调研、积极对接,完成《岳阳楼区“十四五”期间推进“新技术、新产业、新业态、新模式”经济发展规划(2021—2025年)》以及《岳阳楼区健康养老示范区创建思路与路径研究》、《岳阳楼区深化网格化管理,提升基层社会化治理水平思路与路径研究》等课题。根据区委、区政府年度中心工作和目标任务,积极对接各街道(乡)和区直部门,编制《岳阳楼区2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年计划安排》(草案),并获区六届人大一次会议通过。 加强储备,做好项目前期工作。科学谋划“十四五”规划项目库建设(2021—2025),收集项目360个,总投资3231.2亿元。高质量完成2021年“项目储备库”建设,储备项目130个,计划总投资39.96亿元,形成“谋划一批、储备一批、建设一批”的良好态势。同时,我局会同相关区直单位深入研究国家、省、市政策支持方向,提前谋划2022年“项目储备库”,归集政府投资项目157个,预计总投资50.4亿元,切实做到了项目申报工作“持项待报”。监管并重,调度重大项目建设进度。定期组织对7个市级“双百”工程项目开展现场指导服务,统计项目投资情况,指导企业线上直报数据,同时督促企业落实安全生产和常态化疫情防控责任。三是全力以赴,积极争项争资。全年16亿元的年度争资融资任务完成17.98亿元,完成率112%。 价费管理关注焦点。我局针对农产品调查,中小学校服、伙食费、课后服务费等民生焦点领域项目实行价费管理,全年完成成本监审50余次。 价格认证工作突出重点。累计完成公安涉案认定案件2900余起,受理结案率100%,复核裁定率为零,确保了行政、司法的公平、公正性。 能源和安全生产工作抓实关键点。我局牵头制定了《油气管道三年行动方案》《百日安全无事故攻坚整治方案》《部门及区级管道专项应急预案》,定期进行管道沿线安全生产宣传,每月赴高风险点进行巡查。高规格完成岳阳楼区人民政府“十三五”能耗“双控”目标责任评价考核和煤炭普查工作,协助湖南理工学院完成了重点用能单位能耗在线监测平台建设。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 (部门工作实绩,包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化) |
质量指标 |
指标1:地区生产总值 |
完成777.3亿元,增速11% |
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指标2:固定资产投资 |
完成249亿元,增速14% |
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指标3:进行管道沿线安全生产宣传 |
定期 |
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数量指标 |
指标1:“十四五”规划项目库建设 |
项目360个,总投资3231.2亿元 |
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指标2:“项目储备库”建设 |
项目130个,计划总投资39.96亿元 |
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指标3:成本鉴审 |
50余次 |
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指标4:完成公安涉案认定案件 |
2900余次 |
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时效指标 |
指标1:2021年 |
已完成 |
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指标2: |
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…… |
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成本指标 |
指标1:541万元 |
100% |
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指标2: |
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…… |
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效益目标 (预期实现的效益) |
社会效益 |
指标1:固定资产投资额大幅增长、全区经济和各项社会事业稳步发展。 指标2:生态能源服务中心节能监察、固定资产投资项目节能评估审查、石油天然气管道保护措施得当。 |
社会效益良好 |
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经济效益 |
固定资产投资增幅继续稳居全市前列,推动经济和社会事业跨越发展。
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生态效益 |
指标1: 指标2: …… |
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社会公众或服务对象满意度 |
指标1:项目立项审批 指标2:防范政府债务风险…… |
公众满意度达100% |
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绩效自评综合得分 |
99.6 |
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评价等次 |
优 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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周剑锐 |
党组书记、局长 |
岳阳楼区发改局 |
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苏甜 |
副局长 |
岳阳楼区发改局 |
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杨彬 |
副局长 |
岳阳楼区发改局 |
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评价组组长(签字):
年 月 日 |
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部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签章): 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章): 年 月 日 |
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填报人(签名): 联系电话:
五、评价报告综述(文字部分) 一、部门基本概况 (一)部门(单位)基本情况 1、职能职责 主要负责全区宏观经济调控、项目申报、价格监督工作。 2、机构设置 局机关现有人数65人,其中:在职编制42人;离退休23人。机关设置11个股室:办公室、政工人事股、财务管理股、综合计划股、固定资产投资管理股、法规股、社会发展股、行政事业性收费管理股、商品及服务价格管理股、成本调查股、行政审批办公室,以及两个内设二级机构:信息中心和重点办。下设独立核算二级机构2个,分别是岳阳楼区价格认证鉴定中心,现有人数9人,其中:在职编制6人;离退休3人;岳阳楼区生态能源服务中心,现有人数6人,其中:在职编制6人。 (二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 2021年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括发改局归口管理、面向全区分配的专项经费。 1、收入预算,2021年年初预算数1323.44万元,其中,一般公共预算拨款1323.44万元。 2、支出预算,2021年年初预算数1323.44万元,其中,一般公共服务支出1323.44万元。 二、部门(单位)整体支出管理及使用情况 2021年一般公共预算拨款收入1323.44万元,具体安排情况如下: (一)基本支出:2021年年初预算数为782.74万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 (二)项目支出:2020年年初预算数为541万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。其中:其中:1、项目前期、项目概算以及项目入库建设300万元,主要用于拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划;综合管理全区建设项目;贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规;协调推进经济发展环境的优化;组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等方面以及压缩投资金额,化解政府性债务风险;2、“十四五”规划编制80万元,主要用于拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划;综合管理全区建设项目;贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规;协调推进经济发展环境的优化;组织实施国民经济动员和装备动员相关工作。3、信用体系建设15万元,主要用于党和国家机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织履职过程中产生的反映具有完全民事行为能力的自然人、法人和非法人组织信用状况的数据和资料。4、固定资产投资管理50万元,主要用于通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。5、物流业发展调度管理15万元,主要用于现代物流产业发展财政专项引导资金的使用和管理。6、四上企业补贴15万元,主要用于加强当前统计基层基础工作。7、重大项目协调工作经费18万元,主要用于重大项目建设协调服务工作。8、价格认定工作经费32万元,主要用于涉嫌违纪案件,涉嫌刑事案件,行政诉讼、复议及处罚案件,行政征收、征用及执法活动,国家赔偿、补偿事项。9、输油输气安全生产8万元,主要用于输油输气管线的管理工作;10、节能监察8万元,主要用于节能违法案件中的受理投诉、举报、处罚工作。 三、部门(单位)专项组织实施情况 (一)专项组织情况分析 局党组高度重视项目前期工作,切实做好项目前期工作动态管理,编制和建立了《岳阳楼区2021年主要建设项目安排表》《重大前期项目库》《2021年固定资产投资项目库》,加强与上级发改部门衔接,争取更多项目挤入中、省、市盘子,实现重大项目建设的有序交替。不断调整优化项目审批流程,对符合条件的重点项目开辟“绿色通道”,推进项目快速落地,早施工、早见效。为切实做好项目概算编制工作,我局依据区政府发行的《岳阳市岳阳楼区人民政府关于印发区政府投资项目概算管理办法的通知》(岳楼政办发〔2017〕8号)文件要求,对有资质的项目概算编制咨询单位进行公开招投标招标入库,在库内随机抽取咨询单位进行概算编制,在压缩政府投资金额,推进项目建设方面初见成效。 2021年,为了做好全区规划工作,我局开展了一系列工作:召开党组会研究,确定年度重点的专项规划;确定负责规划工作的分管副职;将工作任务细化分解到相关股室;组织相关工作人员召开会议,提出了工作要求;向相关单位推荐了相关具有高级资质的规划公司;组织对规划草案进行评审,组织人员先后三次对全区产业发展工作牵头单位的工作情况进行了全面督查,并将督查情况以通报的形式下发,通报中既肯定成绩也警示不足,有力的促进了工作的开展。 (二)专项管理情况分析 年初召开党组会议,对项目前期工作进行了安排部署,明确由副局长苏甜牵头,发改线的相关股室负责人具体落实。其中,项目前期办公室负责省、市、区级重点建设项目年度计划的申报工作,综合协调和管理全区重大项目的前期工作,拟订并实施推进区重大项目前期工作的政策措施,组织重大前期项目库建设;项目审批办负责的项目审批、备案、核准,并根据国家、省、市政策调整、资金投向随时准备申报项目。全年,项目前期工作均高质高效地完成了工作目标。对项目概算工作进行了安排部署,明确由副局长苏甜牵头,发改线的相关股室负责人具体落实。其中,项目审批办负责审批项目的概算编制审核,并对项目概算的编制进行审批。全年项目概算工作均高质高效的完成了工作目标。为配合做好规划工作,我局党组高度重视,在党组会上明确了分管副局长专门负责,并抽调业务骨干成立了资料收集、调查研究、上下联络等工作组,及时跟进各单位专项规划执行各阶段的工作,并不定期到各单位进行联系、督导,高质、高效地完成了工作目标。 四、部门(单位)整体支出绩效情况 1、评价情况 2021年,我局项目前期工作扎实,成效显著,全区地区生产总值预计完成777.3亿元,增速11%;固定资产投资预计完成249亿元,增速14%;城镇居民人均可支配收入预计45000元,增速11%;新增“四上”服务业企业22家,各项主要指标额和增幅均在全市处于领先地位。抓好专项规划编制和研究。结合我区“十四五”总体规划,深入调研、积极对接,完成《岳阳楼区“十四五”期间推进“新技术、新产业、新业态、新模式”经济发展规划(2021—2025年)》以及《岳阳楼区健康养老示范区创建思路与路径研究》、《岳阳楼区深化网格化管理,提升基层社会化治理水平思路与路径研究》等课题。根据区委、区政府年度中心工作和目标任务,积极对接各街道(乡)和区直部门,编制《岳阳楼区2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年计划安排》(草案),并获区六届人大一次会议通过。科学谋划“十四五”规划项目库建设(2021—2025),收集项目360个,总投资3231.2亿元。高质量完成2021年“项目储备库”建设,储备项目130个,计划总投资39.96亿元,形成“谋划一批、储备一批、建设一批”的良好态势。同时,我局会同相关区直单位深入研究国家、省、市政策支持方向,提前谋划2022年“项目储备库”,归集政府投资项目157个,预计总投资50.4亿元,切实做到了项目申报工作“持项待报”监管并重,调度重大项目建设进度。定期组织对7个市级“双百”工程项目开展现场指导服务,统计项目投资情况,指导企业线上直报数据,同时督促企业落实安全生产和常态化疫情防控责任。全力以赴,积极争项争资。全年16亿元的年度争资融资任务完成17.98亿元,完成率112%。自评得分为99.6分,自评等级为优。 2、评价结论 经我局自评工作小组测评,项目运作达到预期绩效目标,各项指标完全符合要求,社会效益显著,工作质量高效。 五、存在的主要问题 绩效考核意识有待进一步加强,内部绩效考核制度还不够完善,评价系统有待进一步够健全。预算编制工作不够细化。 六、改进措施和有关建议 1、重视日常财务收支管理,建立健全各项财务制度, 这样财务日常工作就可以做到有法可依, 有章可循, 实现管理的规范化、制度化。 对一切开支严格按财务制度办理, 极大地提高资金的使用效益, 达到节约支出的目的。 2、强化监督,不断提高专项资金使用效益。 3、持续抓好‘三公经费’的管理和使用 4、针对项目经费的使用,严把支出关,做到不挪用、不截留。
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附件2-2
部门整体支出绩效评价评分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
投 入 |
预算配置 |
财政供养人员 控制率 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 |
5 |
5 |
|
“三公经费” |
“三公经费”变动率≦0,计5分; |
5 |
5 |
|
||
重点支出 |
重点支出安排率≥90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。 |
5 |
5 |
|
||
过 程 |
预算执行 |
预算调整率 |
预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。 |
3 |
3 |
|
支付进度 |
春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。 |
3 |
3 |
|
||
资金结余 |
无结余,3分;有结余,但不超过上年结转,2分;结余超过上年结转,不得分。 |
3 |
3 |
|
||
“三公经费” |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分; |
6 |
6 |
|
||
预算管理 |
管理制度 |
①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; |
3 |
3 |
|
|
资金使用 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; |
3 |
3 |
|
||
预决算信息公开性和完善性 |
①按规定内容公开预决算信息,1分; |
3 |
3 |
|
||
|
政府采购 执行率 |
政府采购执行率等于100%的,得3分; |
3 |
2.8 |
没有及时办理手续 |
|
公务卡刷卡率 |
公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。 |
3 |
3 |
|
||
资产管理 |
管理制度 |
①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; |
3 |
3 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
过 程 (40分) |
资产管理 |
资产管理 |
①资产保存完整; |
4 |
4 |
|
固定资产 |
每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。 |
3 |
3 |
|
||
产 出(25分) |
职责履行 |
推进全面小康建设指标任务完成情况 |
此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。 |
5 |
4.8 |
指标未达标 |
建设湖南新增极目标任务完成情况 |
7 |
7 |
|
|||
《政府工作报告》目标任务完成情况 |
5 |
5 |
|
|||
省市区民生实事完成情况 |
2 |
2 |
|
|||
省市区重点工程和重大项目建设完成情况 |
2 |
2 |
|
|||
其他工作实绩指标完成情况 |
4 |
4 |
|
|||
效 果 |
履职效益 |
经济效益 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 |
15 |
5 |
|
社会效益 |
5 |
|
||||
生态效益 |
5 |
|
||||
社会公众或服务对象满意度 |
95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%,计3分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。 |
5 |
5 |
|
||
总 分 |
|
|
|
100 |
99.6 |
|
附件3-1
岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型:项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称: “十四五”规划编制
项目单位: 岳阳楼区发展和改革局
主管部门: 岳阳楼区人民政府
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2021年05月18日
岳阳楼区财政局(制)
一、项 目 基 本 概 况 |
|||||||||||||
项目负责人 |
周剑锐 |
联系电话 |
2293555 |
||||||||||
项目地址 |
岳阳楼区梅溪乡便民服务中心9楼 |
邮 编 |
414000 |
||||||||||
项目起止时间 |
2021年 1 月起至 2021 年12 月止 |
||||||||||||
计划安排资金 (万元) |
80 |
实际到位资金 (万元) |
80 |
实际支出 (万元) |
|
结余 (万元) |
|
||||||
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
|
||||||
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
||||||
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
||||||
区财政 |
80 |
区财政 |
80 |
区财政 |
|
区财政 |
|
||||||
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
||||||
二、项目支出明细情况 |
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支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
||||||||||
咨询服务费 |
70 |
|
2021年凭证 |
||||||||||
打字印刷费 |
2.84 |
|
2021年凭证 |
||||||||||
办公费及加班用餐 |
3.2 |
|
2021年凭证 |
||||||||||
其他 |
3.96 |
|
2021年凭证 |
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
支出合计 |
80 |
|
|
||||||||||
三、项目绩效自评情况 |
|||||||||||||
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
|||||||||||
加大调研力度,加强经济运行的预测和分析,做好区域经济发展等重大问题的调研,以市场运行为基础,加强服务能力建设,切实提高服务质量,做好国民经济和社会发展计划执行情况的分析,为区委、区政府决策提供参谋服务。 按编制要求执行“十四五”规划。
|
抓好专项规划编制和研究。结合我区“十四五”总体规划,深入调研、积极对接,完成《岳阳楼区“十四五”期间推进“新技术、新产业、新业态、新模式”经济发展规划(2021—2025年)》以及《岳阳楼区健康养老示范区创建思路与路径研究》、《岳阳楼区深化网格化管理,提升基层社会化治理水平思路与路径研究》等课题。根据区委、区政府年度中心工作和目标任务,积极对接各街道(乡)和区直部门,编制《岳阳楼区2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年计划安排》(草案),并获区六届人大一次会议通过。
|
||||||||||||
项目绩效定量目标(指标)及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标(目标)值 |
实际完成值 |
||||||||
项目产出指标 |
数量指标 |
科学谋划“十四五”规划项目库建设(2021—2025) |
|
项目360个,总投资3231.2亿元 |
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
质量指标 |
编制《岳阳楼区2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年计划安排》(草案),并获区六届人大一次会议通过 |
|
获区六届人大一次会议通过 |
||||||||||
“十四五”总体规划,深入调研、积极对接 |
|
完成《岳阳楼区“十四五”期间推进“新技术、新产业、新业态、新模式”经济发展规划(2021—2025年)》以及《岳阳楼区健康养老示范区创建思路与路径研究》、《岳阳楼区深化网格化管理,提升基层社会化治理水平思路与路径研究》等课题 |
|||||||||||
时效指标 |
资金拨付及时率 |
|
100% |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
成本指标 |
80万元 |
|
100% |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
项目效益指标 |
经济效益 指标 |
全面建成小康社会 |
|
100% |
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
社会效益 指标 |
推动经济社会更好更快的发展 |
|
100% |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
生态效益 指标 |
万元GDP能耗 |
|
下降3.66%左右 |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
服务对象满意度指标 |
构建岳阳楼区统一规划体系 |
|
100% |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
绩效自评综合得分 |
99.5 |
||||||||||||
评价等次 |
优 |
||||||||||||
四、评价人员 |
|||||||||||||
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
||||||||||
周剑锐 |
党组书记、局长 |
岳阳楼区发改局 |
|
||||||||||
苏甜 |
副局长 |
岳阳楼区发改局 |
|
||||||||||
杨彬 |
副局长 |
岳阳楼区发改局 |
|
||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日 |
|||||||||||||
项目单位意见:
项目单位负责人(签章): 年 月 日 |
|||||||||||||
主管部门意见:
主管部门负责人(签章): 年 月 日 |
|||||||||||||
财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章): 年 月 日 |
|||||||||||||
填报人(签名): 联系电话:
“十四五”规划编制绩效评价自评报告
区发展和改革局 (一)项目概况1、项目单位基本情况。 我局是区政府宏观经济管理和调控综合部门,负责编制全区国民经济和社会发展规划、制定年度发展计划、项目管理、价费管理等工作,牵头推进全区争项争资、主要经济指标推进、经济体制改革、社会体制改革等区委、区政府中心工作。我局现有内设股室10个,下设二级机构2个,共有干部职工81人。 2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。 开展经济形势调研分析,及时掌握全区经济运行情况,提出有针对性的政策建议。作为区政府宏观经济管理综合部门,配合相关单位执行专项规划既是我局的权力,更是我局的义务。据此,年度目标设置为配合全区各相关单位完成年度内相关规划的执行工作。当前,年度目标任务已完成。 抓好专项规划编制和研究。结合我区“十四五”总体规划,深入调研、积极对接,完成《岳阳楼区“十四五”期间推进“新技术、新产业、新业态、新模式”经济发展规划(2021—2025年)》以及《岳阳楼区健康养老示范区创建思路与路径研究》、《岳阳楼区深化网格化管理,提升基层社会化治理水平思路与路径研究》等课题。根据区委、区政府年度中心工作和目标任务,积极对接各街道(乡)和区直部门,编制《岳阳楼区2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年计划安排》(草案),并获区六届人大一次会议通过。 (二)项目资金使用及管理情况 1、区政府安排宏观经济管理资金共计80万元。 2、2021年,项目实际使用资金80万元,其中:咨询服务费支出70万元,打字复印费2.84万元,办公费及加班工作用餐3.2万元,其他支出3.96万元。 3、项目的资金管理严格按照专项资金使用管理办法实行专款专用,该项目实施时所产生的费用须由项目负责人及财务主管签字审批后方可报销。 (三)项目组织实施情况1、项目组织情况分析。 2021年,为了做好全区“十四五”规划编制工作,我局开展了一系列工作:召开党组会研究,确定年度重点的“十四五”规划编制工作;确定负责规划工作的分管副职;将工作任务细化分解到相关股室;组织相关工作人员召开会议,提出了工作要求;向相关单位推荐了相关具有高级资质的规划公司;组织对规划草案进行评审,组织人员先后三次对全区编制工作牵头单位的工作情况进行了全面督查,并将督查情况以通报的形式下发,通报中既肯定成绩也警示不足,有力的促进了工作的开展。 2、项目管理情况分析。 为配合做好“十四五”规划编制工作,我局党组高度重视,在党组会上明确了分管副局长专门负责,并抽调业务骨干成立了资料收集、调查研究、上下联络等工作组,及时跟进各单位编制规划执行各阶段的工作,并不定期到各单位进行联系、督导,高质、高效地完成了工作目标。 (四)综合评价情况及评价结论1、评价情况 2021年,我局“十四五”规划编制工作扎实,成效显著,全区地区生产总值预计完成777.3亿元,增速11%;固定资产投资预计完成249亿元,增速14%;城镇居民人均可支配收入预计45000元,增速11%;新增“四上”服务业企业22家,各项主要指标额和增幅均在全市处于领先地位。抓好专项规划编制和研究。结合我区“十四五”总体规划,深入调研、积极对接,完成《岳阳楼区“十四五”期间推进“新技术、新产业、新业态、新模式”经济发展规划(2021—2025年)》以及《岳阳楼区健康养老示范区创建思路与路径研究》、《岳阳楼区深化网格化管理,提升基层社会化治理水平思路与路径研究》等课题。根据区委、区政府年度中心工作和目标任务,积极对接各街道(乡)和区直部门,编制《岳阳楼区2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年计划安排》(草案),并获区六届人大一次会议通过。科学谋划“十四五”规划项目库建设(2021—2025),收集项目360个,总投资3231.2亿元。高质量完成2021年“项目储备库”建设,储备项目130个,计划总投资39.96亿元,形成“谋划一批、储备一批、建设一批”的良好态势。同时,我局会同相关区直单位深入研究国家、省、市政策支持方向,提前谋划2022年“项目储备库”,归集政府投资项目157个,预计总投资50.4亿元,切实做到了项目申报工作“持项待报”。监管并重,调度重大项目建设进度。定期组织对7个市级“双百”工程项目开展现场指导服务,统计项目投资情况,指导企业线上直报数据,同时督促企业落实安全生产和常态化疫情防控责任。全力以赴,积极争项争资。全年16亿元的年度争资融资任务完成17.98亿元,完成率112%。 自评得分为99.5分,自评等级为优。 2、评价结论 经我局自评工作小组测评,项目运作达到预期绩效目标,各项指标完全符合要求,社会效益显著,工作质量高效。 (五)项目主要绩效情况分析(一)项目经济性分析 1、项目成本(预算)控制情况 本项目2021年,项目实际使用资金80万元,其中:咨询服务费支出70万元,打字复印费2.84万元,办公费及加班工作用餐3.2万元,其他支出3.96万元。 2、项目成本(预算)节约情况 本项目基本按照预算开展工作,由于项目多、涉及面广、工作难度大,所以实际产生的费用基本控制在预算范围内,与预算持平。 (二)项目效率性分析 1、项目实施进度 圆满完成全年既定任务。 2、项目完成质量 项目开始实施后,工作按进度进行,总体顺利,效果良好,达到了预期目标。 (三)项目有效性分析 项目资金的使用严格按专款专用原则使用,取得了预期效果。 (四)项目可持续性分析 2021年阶段任务的完成,将对2022年规划纲要的定稿,并在人大会上通过,从而正式实施奠定基础。 (六)主要做法深入加强横向沟通。年初组织由分管副局长牵头的工作组,前往10多个区直单位,听取对“十四五”规划及专项规划执行情况工作的意见,收集调整。 认真组织专家评审。对各单位专项规划执行情况,邀请各方专家学者、社会群众、人大代表、政协委员等对规划进行评审,使各项规划既符合政策、目标具体、措施得力、保障到位。 |
附件3-2
项目支出绩效评价评分表
一级 |
分值 |
二级 |
分值 |
三级 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标 |
4 |
设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化 |
①设有目标(1分) |
4 |
决策过程 |
8 |
决策 |
4 |
有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求 |
①符合法律法规(1分) |
4 |
||
决策 |
4 |
项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续 |
①符合申报条件(2分) |
4 |
||||
资金分配 |
8 |
分配 |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理 |
①有相应的资金管理办法(1分) |
2.9 |
||
分配 |
5 |
资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理 |
①符合分配办法(2分) |
5 |
||||
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分(3分) |
3 |
到位 |
2 |
资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度 |
①到位及时(2分) |
2 |
||||
资金管理 |
10 |
资金 |
7 |
支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况 |
①虚列套取扣4-7分
|
7 |
||
财务 |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范 |
①财务制度健全(1分) |
3 |
||||
项目管理 |
25 |
组织实施 |
10 |
组织 |
1 |
机构健全、分工明确 |
①机构健全、分工明确 (1分) |
1 |
支撑 |
1 |
项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 |
具备人员、场地、设备条件(1分) |
1 |
||||
项目 |
3 |
项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工 |
①按计划开工(1分) |
2.9 |
||||
管理 |
5 |
项目管理制度健全;严格执行相关管理制度 |
①管理制度健全(2分) |
5 |
||||
一级 |
分值 |
二级 |
分值 |
三级 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出 |
5 |
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |
完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减。 |
4.8 |
产出 |
4 |
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |
项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。 |
4 |
||||
产出 |
3 |
项目资金使用的预定目标是否如期完成,未完成的理由是否充分 |
项目产出时效达到绩效目标得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分。 |
3 |
||||
产出 |
3 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
项目产出成本按绩效目标控制得3分,未完成的,按超支比例扣减。 |
2.9 |
||||
项目效果 |
40 |
经济 |
8 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
完成绩效目标设定的经济效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||
社会 |
8 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
完成绩效目标设定的社会效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
环境 |
8 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
可持续 |
8 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
完成绩效设定目标的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
服务 对象 满意度 |
8 |
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% |
满意率达90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。 |
8 |
||||
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
99.5 |
备注:部门(单位)根据项目实际,在《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》上进一步完善、量化、细化个性指标,形成本项目的指标体系。
附件3-1
岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型:项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称: 项目前期、项目概算及项目入库建设
项目单位: 岳阳楼区发展和改革局
主管部门: 岳阳楼区人民政府
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2021年05月18日
岳阳楼区财政局(制)
一、项 目 基 本 概 况 |
|||||||||||||
项目负责人 |
周剑锐 |
联系电话 |
2293555 |
||||||||||
项目地址 |
岳阳楼区梅溪乡便民服务中心9楼 |
邮 编 |
414000 |
||||||||||
项目起止时间 |
2021年 1 月起至 2021 年12 月止 |
||||||||||||
计划安排资金 (万元) |
300 |
实际到位资金 (万元) |
300 |
实际支出 (万元) |
|
结余 (万元) |
|
||||||
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
|
||||||
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
||||||
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
||||||
区财政 |
300 |
区财政 |
300 |
区财政 |
|
区财政 |
|
||||||
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
||||||
二、项目支出明细情况 |
|||||||||||||
支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
||||||||||
咨询服务费 |
213.72 |
|
2021年会计凭证 |
||||||||||
印刷费及项目前期工作经费 |
31.8 |
|
2021年会计凭证 |
||||||||||
办公费及聘请人员 |
34.9 |
|
2021年会计凭证 |
||||||||||
其他 |
19.58 |
|
2021年会计凭证 |
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
支出合计 |
300 |
|
|
||||||||||
三、项目绩效自评情况 |
|||||||||||||
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
|||||||||||
进一步加强向上对接协调,争取更多的项目纳入省、市年度计划笼子。 积极争资争项,推进重大项目建设,着力改善卫生、教育、民政、文化旅游基础设施条件。 积极与省、市主要经济指标牵头部门沟通协调,持续关注重点指标走势,重点研究影响GDP核算、固定资产投资核算和规上服务业统计。
|
全区地区生产总值预计完成777.3亿元,增速11%;固定资产投资预计完成249亿元,增速14%;城镇居民人均可支配收入预计45000元,增速11%;新增“四上”服务业企业22家,各项主要指标额和增幅均在全市处于领先地位。高质量完成2021年“项目储备库”建设,储备项目130个,计划总投资39.96亿元,形成“谋划一批、储备一批、建设一批”的良好态势。监管并重,调度重大项目建设进度。定期组织对7个市级“双百”工程项目开展现场指导服务,统计项目投资情况,指导企业线上直报数据,同时督促企业落实安全生产和常态化疫情防控责任。全力以赴,积极争项争资。全年16亿元的年度争资融资任务完成17.98亿元,完成率112%。 |
||||||||||||
项目绩效定量目标(指标)及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标(目标)值 |
实际完成值 |
||||||||
项目产出指标 |
数量指标 |
全区地区生产总值 |
|
完成777.3亿元,增速11% |
|||||||||
固定资产投资 |
|
完成249亿元,增速14% |
|||||||||||
质量指标 |
高质量完成2021年“项目储备库”建设 |
|
储备项目130个,计划总投资39.96亿元 |
||||||||||
城镇居民人均可支配收入 |
|
增速11% |
|||||||||||
时效指标 |
资金拨付及时率 |
|
100% |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
成本指标 |
300万元 |
|
100% |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
项目效益指标 |
经济效益 指标 |
争取中央、省、市预算内资金。
|
|
100% |
|||||||||
减少政府债务风险。 |
|
100% |
|||||||||||
社会效益 指标 |
全区经济和各项社会事业稳步发展 |
|
100% |
||||||||||
化解政府债务风险 |
|
100% |
|||||||||||
生态效益 指标 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
服务对象满意度指标 |
构建岳阳楼区统一规划体系 |
|
100% |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
绩效自评综合得分 |
99.5 |
||||||||||||
评价等次 |
优 |
||||||||||||
四、评价人员 |
|||||||||||||
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
||||||||||
周剑锐 |
党组书记、局长 |
岳阳楼区发改局 |
|
||||||||||
苏甜 |
副局长 |
岳阳楼区发改局 |
|
||||||||||
杨彬 |
副局长 |
岳阳楼区发改局 |
|
||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日 |
|||||||||||||
项目单位意见:
项目单位负责人(签章): 年 月 日 |
|||||||||||||
主管部门意见:
主管部门负责人(签章): 年 月 日 |
|||||||||||||
财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章): 年 月 日 |
|||||||||||||
填报人(签名): 联系电话:
项目前期、项目概算及项目入库建设
绩效评价自评报告
区发展和改革局 (一)项目概况1、项目单位基本情况。 我局是区政府宏观经济管理和调控综合部门,负责编制全区国民经济和社会发展规划、制定年度发展计划、项目管理、价费管理等工作,牵头推进全区争项争资、主要经济指标推进、经济体制改革、社会体制改革等区委、区政府中心工作。我局现有内设股室10个,下设二级机构2个,共有干部职工81人。 2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。 根据国务院关于投资体制改革的决定(国发[2004]第20号)、国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知(国办发[2007]64号)文件相关要求,发改部门承担的项目前期工作主要分为八个方面,包括政府投资项目审批、企业投资项目核准或备案、项目资本金制度、招标事项核准、节能审查、听取利害关系人意见、重大项目公示、委托投资咨询评估论证等。做好项目前期工作,对于加大争项争资力度、加快项目建设进度、推动经济发展有着重大意义。据此,我们设定的项目前期工作年度目标为争项争资效果更好、项目建设进度更快、经济建设步伐更稳。目前,年度工作目标已完成。 根据《湖南省省本级政府投资项目审批及概算管理办法》(湘政办发〔2016〕85号)、《岳阳市岳阳楼区人民政府关于加强区政府投资项目管理的意见》(岳楼政发〔2017〕22号)、《岳阳市岳阳楼区人民政府关于印发区政府投资项目概算管理办法的通知》(岳楼政办发〔2017〕8号)文件相关要求,发改部门承担政府投资项目的概算编制审核,做好此项工作对防范项目投资超预算,压缩投资金额,化解政府性债务风险,具有十分重大而深远的意义。 (二)项目资金使用及管理情况 1、区政府安排项目概算管理资金共计300万元。 2、2021年,项目实际使用资金300万元,其中:咨询服务费支出213.72万元,印刷费及项目前期工作经费31.8万元,办公费及聘请人员工资34.9万元,其他支出19.58万元。 3、项目的资金管理严格按照专项资金使用管理办法实行专款专用,该项目实施时所产生的费用须由项目负责人及财务主管签字审批后方可报销。 (三)项目组织实施情况1、项目组织情况分析。 局党组高度重视项目前期工作,切实做好项目前期工作动态管理,编制和建立了《岳阳楼区2021年主要建设项目安排表》《重大前期项目库》《2021年固定资产投资项目库》,加强与上级发改部门衔接,争取更多项目挤入中、省、市盘子,实现重大项目建设的有序交替。不断调整优化项目审批流程,对符合条件的重点项目开辟“绿色通道”,推进项目快速落地,早施工、早见效。为切实做好项目概算编制工作,我局依据区政府发行的《岳阳市岳阳楼区人民政府关于印发区政府投资项目概算管理办法的通知》(岳楼政办发〔2017〕8号)文件要求,对有资质的项目概算编制咨询单位进行公开招投标招标入库,在库内随机抽取咨询单位进行概算编制,在压缩政府投资金额,推进项目建设方面初见成效。 2、项目管理情况分析。 年初召开党组会议,对项目前期工作进行了安排部署,明确由副局长苏甜牵头,发改线的相关股室负责人具体落实。其中,项目前期办公室负责省、市、区级重点建设项目年度计划的申报工作,综合协调和管理全区重大项目的前期工作,拟订并实施推进区重大项目前期工作的政策措施,组织重大前期项目库建设;项目审批办负责的项目审批、备案、核准,并根据国家、省、市政策调整、资金投向随时准备申报项目。全年,项目前期工作均高质高效地完成了工作目标。对项目概算工作进行了安排部署,明确由副局长苏甜牵头,发改线的相关股室负责人具体落实。其中,项目审批办负责审批项目的概算编制审核,并对项目概算的编制进行审批。全年项目概算工作均高质高效的完成了工作目标。 (四)综合评价情况及评价结论1、评价情况 2021年,我局项目前期工作扎实,成效显著,2021年,全区地区生产总值预计完成777.3亿元,增速11%;固定资产投资预计完成249亿元,增速14%;城镇居民人均可支配收入预计45000元,增速11%;新增“四上”服务业企业22家,各项主要指标额和增幅均在全市处于领先地位。项目库建设(2021—2025),收集项目360个,总投资3231.2亿元。高质量完成2021年“项目储备库”建设,储备项目130个,计划总投资39.96亿元,形成“谋划一批、储备一批、建设一批”的良好态势。同时,我局会同相关区直单位深入研究国家、省、市政策支持方向,提前谋划2022年“项目储备库”,归集政府投资项目157个,预计总投资50.4亿元,切实做到了项目申报工作“持项待报”。监管并重,调度重大项目建设进度。定期组织对7个市级“双百”工程项目开展现场指导服务,统计项目投资情况,指导企业线上直报数据,同时督促企业落实安全生产和常态化疫情防控责任。全力以赴,积极争项争资。全年16亿元的年度争资融资任务完成17.98亿元,完成率112%。 2021年,我局共审批82个工程项目,概算累计审减投资金额9267.4万元,有效规范了政府投资项目管理。自评得分为99.5分,自评 等级为优。 2、评价结论 经我局自评工作小组测评,项目运作达到预期绩效目标,各项指标完全符合要求,社会效益显著,工作质量高效。 (五)项目主要绩效情况分析(一)项目经济性分析 1、项目成本(预算)控制情况 本项目2021年,项目实际使用资金300万元,其中:咨询服务费支出213.72万元,印刷费及项目前期工作经费31.8万元,办公费及聘请人员工资34.9万元,其他支出19.58万元。 2、项目成本(预算)节约情况 本项目基本按照预算开展工作,由于项目多、涉及面广、工作难度大,所以实际产生的费用基本控制在预算范围内,与预算持平。 (二)项目效率性分析 1、项目实施进度 圆满完成全年既定任务。 2、项目完成质量 项目开始实施后,工作按进度进行,总体顺利,效果良好,达到了预期目标。 (三)项目有效性分析 项目资金的使用严格按专款专用原则使用,取得了预期效果。 (四)项目可持续性分析 2021年阶段任务的完成,将对2022年规划纲要的定稿,并在人大会上通过,从而正式实施奠定基础。 (六)主要做法一是精准研判经济形势。准确把握国家产业政策,积极主动与省市相关部门对接联系,围绕产业转型、生态建设和民生改善等领域,谋划落实一些大项目、好项目,建立《岳阳楼区固定资产投资项目库》,确保上级资金正式投放用时能有。 二是借智引智。委托专业机构高质量、高标准设计、包装项目,确保谋划一个、上报一个、批复一个、落地一个。 三是政府投资项目概算编制中介机构实行政府集中采购公开招标投标确定。 四是概算评审工作牢固树立服务意识,对政府投资项目目从立项至交付使用,凡是涉及到项目概算的环节,概算工作做到事前、事中、事后全过程服务,从源头上把好政府投资项目概算关,挖掘节约政府投资、提高财政资金使用效益的潜力。概算结论作为政府投资项目投资金额依据,有效控制财政资金,提高政府投资项目概算绩效。得到了社会各界的广泛好评和充分肯定。
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附件3-2
项目支出绩效评价评分表
一级 |
分值 |
二级 |
分值 |
三级 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标 |
4 |
设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化 |
①设有目标(1分) |
4 |
决策过程 |
8 |
决策 |
4 |
有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求 |
①符合法律法规(1分) |
4 |
||
决策 |
4 |
项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续 |
①符合申报条件(2分) |
4 |
||||
资金分配 |
8 |
分配 |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理 |
①有相应的资金管理办法(1分) |
2.9 |
||
分配 |
5 |
资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理 |
①符合分配办法(2分) |
5 |
||||
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分(3分) |
3 |
到位 |
2 |
资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度 |
①到位及时(2分) |
2 |
||||
资金管理 |
10 |
资金 |
7 |
支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况 |
①虚列套取扣4-7分
|
7 |
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财务 |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范 |
①财务制度健全(1分) |
3 |
||||
项目管理 |
25 |
组织实施 |
10 |
组织 |
1 |
机构健全、分工明确 |
①机构健全、分工明确 (1分) |
1 |
支撑 |
1 |
项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 |
具备人员、场地、设备条件(1分) |
1 |
||||
项目 |
3 |
项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工 |
①按计划开工(1分) |
2.9 |
||||
管理 |
5 |
项目管理制度健全;严格执行相关管理制度 |
①管理制度健全(2分) |
5 |
||||
一级 |
分值 |
二级 |
分值 |
三级 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出 |
5 |
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |
完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减。 |
4.8 |
产出 |
4 |
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |
项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。 |
4 |
||||
产出 |
3 |
项目资金使用的预定目标是否如期完成,未完成的理由是否充分 |
项目产出时效达到绩效目标得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分。 |
3 |
||||
产出 |
3 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
项目产出成本按绩效目标控制得3分,未完成的,按超支比例扣减。 |
2.9 |
||||
项目效果 |
40 |
经济 |
8 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
完成绩效目标设定的经济效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||
社会 |
8 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
完成绩效目标设定的社会效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
环境 |
8 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
可持续 |
8 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
完成绩效设定目标的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
服务 对象 满意度 |
8 |
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% |
满意率达90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。 |
8 |
||||
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
99.5 |
备注:部门(单位)根据项目实际,在《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》上进一步完善、量化、细化个性指标,形成本项目的指标体系。
岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型:项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称: 固定资产投资管理
项目单位: 岳阳楼区发展和改革局
主管部门: 岳阳楼区人民政府
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2021年05月18日
岳阳楼区财政局(制)
一、项 目 基 本 概 况 |
|||||||||||||
项目负责人 |
周剑锐 |
联系电话 |
2293555 |
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项目地址 |
岳阳楼区梅溪乡便民服务中心9楼 |
邮 编 |
414000 |
||||||||||
项目起止时间 |
2021年 1 月起至 2021 年12 月止 |
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计划安排资金 (万元) |
50 |
实际到位资金 (万元) |
50 |
实际支出 (万元) |
|
结余 (万元) |
|
||||||
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
|
||||||
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
||||||
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
||||||
区财政 |
50 |
区财政 |
50 |
区财政 |
|
区财政 |
|
||||||
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
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二、项目支出明细情况 |
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支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
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第三方咨询服务费 |
49.2 |
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2021年会计凭证 |
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其他 |
0.8 |
|
2021年会计凭证 |
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|
|
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||||||||||
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|
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||||||||||
支出合计 |
50 |
|
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三、项目绩效自评情况 |
|||||||||||||
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
|||||||||||
按照建立全过程预算绩效管理机制的要求,加强成本效益分析,推进政府购买服务绩效评价工作 |
推动建立由购买主体、服务对象及专业机构组成的综合性评价机制,推进第三方评价,按照过程评价与结果评价、短期效果评价与长远效果评价、社会效益评价与经济效益评价相结合的原则,对购买服务项目数量、质量和资金使用绩效等进行考核评价。评价结果作为选择承接主体的重要参考依据。
|
||||||||||||
项目绩效定量目标(指标)及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标(目标)值 |
实际完成值 |
||||||||
项目产出指标 |
数量指标 |
固定资产投资项目入库第三方购买服务经费。 |
|
年底完成 |
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|
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质量指标 |
社会效益评价与经济效益评价相结合 |
|
按质按量完成 |
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|
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|
|||||||||||
时效指标 |
资金拨付及时率 |
|
100% |
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|
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|||||||||||
成本指标 |
50万元 |
|
100% |
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|
|
|
|||||||||||
项目效益指标 |
经济效益 指标 |
社会效益评价与经济效益评价相结合 |
|
100% |
|||||||||
|
|
100% |
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社会效益 指标 |
推广和规范了政府购买服务展 |
|
100% |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
生态效益 指标 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
服务对象满意度指标 |
更好发挥市场在资源配置中的决定性作用 |
|
100% |
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|
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|||||||||||
绩效自评综合得分 |
99.6 |
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评价等次 |
优 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
||||||||||
周剑锐 |
党组书记、局长 |
岳阳楼区发改局 |
|
||||||||||
苏甜 |
副局长 |
岳阳楼区发改局 |
|
||||||||||
杨彬 |
副局长 |
岳阳楼区发改局 |
|
||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日 |
|||||||||||||
项目单位意见:
项目单位负责人(签章): 年 月 日 |
|||||||||||||
主管部门意见:
主管部门负责人(签章): 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章): 年 月 日 |
|||||||||||||
填报人(签名): 联系电话:
固定资产投资管理绩效评价自评报告
区发展和改革局 (一)项目概况1、项目单位基本情况。 我局是区政府宏观经济管理和调控综合部门,负责编制全区国民经济和社会发展规划、制定年度发展计划、项目管理、价费管理等工作,牵头推进全区争项争资、主要经济指标推进、经济体制改革、社会体制改革等区委、区政府中心工作。我局现有内设股室10个,下设二级机构2个,共有干部职工81人。 2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。 通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。 按照建立全过程预算绩效管理机制的要求,加强成本效益分析,推进政府购买服务绩效评价工作。 推动建立由购买主体、服务对象及专业机构组成的综合性评价机制,推进第三方评价,按照过程评价与结果评价、短期效果评价与长远效果评价、社会效益评价与经济效益评价相结合的原则,对购买服务项目数量、质量和资金使用绩效等进行考核评价。评价结果作为选择承接主体的重要参考依据。
(二)项目资金使用及管理情况 1、区政府安排项目概算管理资金共计50万元。 2、2021年,项目实际使用资金50万元,其中:第三方咨询服务费支出49.2万元,其他支出0.8万元。 3、项目的资金管理严格按照专项资金使用管理办法实行专款专用,该项目实施时所产生的费用须由项目负责人及财务主管签字审批后方可报销。 (三)项目组织实施情况1、项目组织情况分析。 通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。 2、项目管理情况分析。 年初召开党组会议,对固定资产投资工作进行了安排部署,明确由副局长陈志明牵头,按照建立全过程预算绩效管理机制的要求,加强成本效益分析,推进政府购买服务绩效评价工作。 (四)综合评价情况及评价结论 1、评价情况 2021年,我局固定资产投资工作扎实,成效显著,积极与省、市主要经济指标牵头部门沟通协调,持续关注重点指标走势,重点研究影响GDP核算、固定资产投资核算和规上服务业统计的不利因素,想尽办法补齐各项经济指标短板。2021年,全区地区生产总值预计完成777.3亿元,增速11%;固定资产投资预计完成249亿元,增速14%;城镇居民人均可支配收入预计45000元,增速11%;新增“四上”服务业企业22家,各项主要指标额和增幅均在全市处于领先地位自评等级为优。 2、评价结论 经我局自评工作小组测评,项目运作达到预期绩效目标,各项指标完全符合要求,社会效益显著,工作质量高效。 (五)项目主要绩效情况分析(一)项目经济性分析 1、项目成本(预算)控制情况 本项目2021年,项目实际使用资金50万元,其中:第三方咨询服务费支出49.2万元,其他支出0.8万元。 2、项目成本(预算)节约情况 本项目基本按照预算开展工作,由于项目多、涉及面广、工作难度大,所以实际产生的费用基本控制在预算范围内,与预算持平。 (二)项目效率性分析 1、项目实施进度 圆满完成全年既定任务。 2、项目完成质量 项目开始实施后,工作按进度进行,总体顺利,效果良好,达到了预期目标。 (三)项目有效性分析 项目资金的使用严格按专款专用原则使用,取得了预期效果。 (四)项目可持续性分析 2021年阶段任务的完成,将对2022年规划纲要的定稿,并在人大会上通过,从而正式实施奠定基础。 (六)主要做法一是通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。 二是推动建立由购买主体、服务对象及专业机构组成的综合性评价机制,推进第三方评价,按照过程评价与结果评价、短期效果评价与长远效果评价、社会效益评价与经济效益评价相结合的原则,对购买服务项目数量、质量和资金使用绩效等进行考核评价。评价结果作为选择承接主体的重要参考依据。
|
附件3-2
项目支出绩效评价评分表
一级 |
分值 |
二级 |
分值 |
三级 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标 |
4 |
设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化 |
①设有目标(1分) |
4 |
决策过程 |
8 |
决策 |
4 |
有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求 |
①符合法律法规(1分) |
4 |
||
决策 |
4 |
项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续 |
①符合申报条件(2分) |
4 |
||||
资金分配 |
8 |
分配 |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理 |
①有相应的资金管理办法(1分) |
2.9 |
||
分配 |
5 |
资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理 |
①符合分配办法(2分) |
5 |
||||
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分(3分) |
3 |
到位 |
2 |
资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度 |
①到位及时(2分) |
2 |
||||
资金管理 |
10 |
资金 |
7 |
支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况 |
①虚列套取扣4-7分
|
7 |
||
财务 |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范 |
①财务制度健全(1分) |
3 |
||||
项目管理 |
25 |
组织实施 |
10 |
组织 |
1 |
机构健全、分工明确 |
①机构健全、分工明确 (1分) |
1 |
支撑 |
1 |
项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 |
具备人员、场地、设备条件(1分) |
1 |
||||
项目 |
3 |
项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工 |
①按计划开工(1分) |
2.9 |
||||
管理 |
5 |
项目管理制度健全;严格执行相关管理制度 |
①管理制度健全(2分) |
5 |
||||
一级 |
分值 |
二级 |
分值 |
三级 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出 |
5 |
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |
完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减。 |
4.9 |
产出 |
4 |
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |
项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。 |
4 |
||||
产出 |
3 |
项目资金使用的预定目标是否如期完成,未完成的理由是否充分 |
项目产出时效达到绩效目标得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分。 |
3 |
||||
产出 |
3 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
项目产出成本按绩效目标控制得3分,未完成的,按超支比例扣减。 |
2.9 |
||||
项目效果 |
40 |
经济 |
8 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
完成绩效目标设定的经济效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||
社会 |
8 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
完成绩效目标设定的社会效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
环境 |
8 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
可持续 |
8 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
完成绩效设定目标的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
服务 对象 满意度 |
8 |
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% |
满意率达90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。 |
8 |
||||
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
99.6 |
备注:部门(单位)根据项目实际,在《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》上进一步完善、量化、细化个性指标,形成本项目的指标体系。