2022年岳阳市市容环境卫生后勤服务中心部门预算公开
来源:岳阳市市容环境卫生后勤服务中心   2022-01-25 16:40
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2022年岳阳市市容环境卫生后勤服务中心部门预算 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

(二)机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费预算 

(三)一般性支出情况 

(四)政府采购情况 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 

(六)预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、一般公共预算收入表 

4、支出总表 

5、支出分类(政府预算) 

6、支出分类(部门预算) 

7、基本支出表 

8、项目支出表 

9、项目A(政府预算) 

10、项目B(政府预算) 

11、项目C(政府预算) 

12、项目A 

13、项目B 

14、项目C 

15、项目D 

16、财政拨款收支总表 

17、一般功能共预算支出表 

18、工资福利(政府预算) 

19、工资福利 

20、个人家庭(政府预算) 

21、个人家庭 

22、商品服务(政府预算) 

23、商品服务 

24、三公 

25、政府性基金 

26、政府性基金(政府预算) 

27、政府性基金(部门预算) 

28、国有资本经营预算 

29、财政专户管理资金 

30、单位资金 

31、专项清楚 

32、新增资产配置表(存量项目) 

33、采购 

34、购买服务 

35、情况 

36、人员 

37、项目支出绩效目标表 

38、整体绩效 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、人秘股:协调各部门工作,为领导提供决策依据,当好参谋,起草工作计划、总结、报告等各类文稿,做好各种数据的统计,妥善处理群众来信来访,负责上级来文的签收、登记、转呈及立卷归档工作。 

2、综合股:负责对局属单位庭院卫生保洁,安全保卫及绿化等工作进行指导、督导和考评,负责出租房和门面租赁价格的市场调研工作,对维修项目、审核预算、验收和决算,负责各类物品的采购及保管,负责女工和工会工作。 

3、财务股:编制年度后勤经费预算,协调领导管好各项预算内经费,负责会计核算工作,及时、准确、完整反映财务收支和经济情况,负责门面租金、水电费用及业务往来单位的资金结算工作,负责现金、银行、收据、发票的规范管理,负责各类凭证的验收报账工作。 

(二)机构设置 

1.人员构成编制12名,其中,主任1名,副主任2名,专业技术人员4名,管理人员8名。 2.内设股室:财务股、综合股、人秘股。

二、部门预算单位构成 

岳阳市市容环境卫生后勤服务中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算178.85万元,其中:一般公共预算拨款收入178.85万元。收入较去年增加178.85万元,主要是我们是下沉单位只有2022年的数据,没有2021年的相关数据。 

(二)支出预算:2022年本部门支出预算178.85万元,其中,社会保障和就业支出26.21万元,卫生健康支出5.51万元,城乡社区支出134.32万元,住房保障支出12.81万元。支出较去年增加178.85万元,主要是我们是单位只有2022年的单位数据,没有2021年的相关数据生成。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算178.85万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数178.85万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2022年本部门无项目支出。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费19.8万元,比上年预算增加19.8万元,增长100%,主要是我们单位是2022年下沉单位,2021年没有相关数据。 

(二)“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。 

(三)一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算0万元,未安排培训费预算;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算0万元。 

(四)政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额141.23万元,其中,货物类采购预算73.13万元;工程类采购预算50.1万元;服务类采购预算18万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为178.85万元,其中,基本支出178.85万元,项目支出0万元。

七、名词解释 

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

第二部分 2022年部门预算表 

岳阳市市容环境卫生后勤服务中心2022年部门预算公开表.xlsx