区检查所2018年度部门决算
目 录
第一部分 区检查所概况
一、主要职能
二、部门决算区检查所构成
第二部分 区检查所2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 区检查所2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区检查所概况
一、主要职能
主要负责全区价格监督检查工作。
二、部门决算区检查所构成
现有人数7人,其中:在职编制7人。机关设置5个股室:办公室、收费检查室、市场监管室、举报中心、法规室。
楼区检查所2018年部门决算汇总公开单位构成包括:楼区检查所本级。
第二部分 区检查所2018年度部门决算表
(公开表格附后)
第三部分 区检查所2018年度部门决算情况说明
一、关于区检查所2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计165.69万元,支出总计165.51万元。与2017年相比,收入增加72.41万元,增长43.7%,年度收入增加的原因是工资类人员绩效工资增加。支出增加41.28万元,增长24.94%,年度支出增加的原因是工资类人员绩效工资增加。
二、关于区检查所2018年度收入决算情况说明
本年收入合计165.69万元,其中:财政拨款收入165.69万元,占100%。
三、关于区检查所2018年度支出决算情况说明
本年支出合计165.51万元,其中:基本支出129.51万元,占78.25%;项目支出36万元,占21.75%。
四、关于区检查所2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总决算165.69万元,财政拨款支出总决算165.51万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加72.41万元,增长43.7%,年度收入增加的原因是工资类人员绩效工资增加。财政拨款支出总计增加41.28万元,增长24.94%。年度支出增加的原因是工资类人员绩效工资增加。
五、关于区检查所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出 165.51万元,占本年支出合计的100 %。与2017年相比,财政拨款支出增加41.28万元,上升24.94%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出165.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出149.12万元,占90%;社会保障和就业(类)支出11.9万元,占7.19%;住房保障(类)支出4.49万元,占2.7%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为109.85万元,支出决算为165.51万元。其中:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。该科目年初预算为109.85万元,支出决算为165.51万元。决算数大于预算数的主要原因是工资类绩效工资增加。
2. 社会保障和就业(类)行政运行(项)。该科目年初预算数为11.9万元,支出决算为11.9万元。决算数等于预算数。
3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。该科目年初预算为3.97万元,支出决算为4.49万元,完成年初预算的113.1%。
六、关于区检查所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出165.51,其中:人员经费109.86 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费55.65万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业区检查所的补贴。
七、关于区检查所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费预算数为7.60万元,其中,公务接待费5.60万元,公务用车购置及运行费2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中;公务接待费支出决算2.1万元,占41.75%,与2017年相比略有下降,主要是遵循厉行节约原则。公务用车购置及运行维护费支出决算2.93万元,占58.25%;与2017年相比略有下降,主要是遵循厉行节约原则。因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元。
公务接待费决算支出2.1万元,公务接待27批次,接待150人次。
八、关于区检查所2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年年初结转和结余政府性基金财政拨款1.66万元,支出决算为1.66万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。2018年度,区检查所机关运行经费支出15.62 万元,比2017年增加1.74万元,增加11.13%。主要原因是办公费有所增加。
(二)政府采购支出情况。2018 年度,区检查所政府采购支出总额8万元,其中:政府采购货物支出3万元、政府采购服务支出 5万元,政府采购工程0万元。政府采购支出授予中小企业的合同金额为8万元,占政府采购支出总金额的比重为100%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆。
(四)预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定,对照绩效目标,对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求,有效防止了超预算;认真学习了财经法规,严格执行了财经纪律,防止了违法违纪行为的发生;认真落实了有关资金要求,主动及时上缴了年度结转结余资金。本单位执收成本36万元,用于了推动公平竞争审查工作,做好了市场价格监督检查和举报工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门核拨给区检查所的财政预算资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:指省财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映区检查所公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映区检查所公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映区检查所按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2018年度 区检查所部门决算公开表格.xls
执收成本36万元,主要用于推进公平竞争审查工作,做好市场价格监督检查和举报工作,开展专项收费检查工作等
执收成本36万元,主要用于推进公平竞争审查工作,做好市场价格监督检查和举报工作,开展专项收费检查工作等
执收成本36万元,主要用于推进公平竞争审查工作,做好市场价格监督检查和举报工作,开展专项收费检查工作等