第一部分
岳阳市岳阳楼区督查室2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
区委督查室主要负责党委、政府重大决策和重要工作部署的贯彻落实,承担全区所有工作的督查、办理主要领导批示件、考核考评全区各单位年度工作、接待上级督查与考评等工作。
2、机构设置
现有人数8人,其中:在职全额编制5人,退休3人。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入90.56万元;支出既包括保障基本运行的经费,也包括专项经费。
(一)收入预算,2018年年初预算数90.56万元,其中,一般公共预算拨款90.56万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减加2.27万元,主要原因是:人员异动人员经费的增加及项目拨款收入的减少。
(二)支出预算,2018年年初预算数90.56万元,其中,一般公共服务支出11.58万元,社会保障和就业支出10.36万元,医疗卫生与计划生育支出2.17万元,住房保障支出3.66万元,收入较去年减加2.03万元,主要原因是:人员异动人员经费的增加及项目拨款收入的减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入90.56万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为67.56万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为23万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。其中:省委督查信息直报3万,市区年度考评6万,督查用车工作经费5万,上级批示文件办理3万,督查经费6万。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款11.58万元,比2017年预算9.55万元,上升18%。主要是2018年人员经费标准提搞,2017年为人均8000/人,2018年提高至20000/人。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费3万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年岳阳市岳阳楼区区委办政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表—商品和服务支出(按部门预算经济分类)
8、 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
10、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
11、三公经费支出
12、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表