目录
第一部分 岳阳楼区爱卫服务站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳楼区爱卫服务站2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区爱卫服务站2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区爱卫服务站概况
一、主要职能
1、贯彻实施国家、省、市有关爱国卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章;
2、根据本地经济建设和社会发展总体目标,拟定岳阳楼区爱国卫生工作的中、长期规划和年度计划,并组织实施;
3、负责健全各级爱国卫生组织机构,进行爱国卫生工作的宣传,广泛深入地发动群众开展爱国卫生运动,动员全社会参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动;
4、按照国家爱国卫生工作有关标准和考核办法,组织开展爱国卫生监督、检查、评比活动和效果评价;
5、协调和组织相关部门、单位开展城市环境卫生、市容市貌、环境保护、食品安全卫生、学校卫生、集贸市场卫生、病媒生物防制、传染病防治、单位和居民区卫生管理;
6、在全区范围内组织开展创建省、市级“文明卫生单位”活动;
7、开展全民健康教育,普及卫生科普知识,增强全民自我保健意识和能力;
8、规划和管理农村改水改厕工作,协调有关部门改善城乡环境卫生条件;
9、分析研究社会各界对爱国卫生工作发展的需求,及时提出科学的意见和建议;
10、对乡、街道办事处及区直部门承担的爱卫工作进行督促指导,并组织爱国卫生业务培训;
11、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1、内设机构:①综合室;②改水改厕管理办公室;③创建考评办公室;④计划财务股。
第二部分 岳阳楼区爱卫服务站2017年度部门决算表
(公开表格附后)
第三部分 岳阳楼区爱卫服务站2017年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区爱卫服务站2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年决算收入74.33万元,同比2016年减少36.33万元,减少了32.43%。2017年决算支出104.03万元,同比2016年增加21.03万元,增加了25.33%。
二、关于岳阳楼区爱卫服务站2017年度收入决算情况说明
2017年决算收入74.33万元,其中:财政拨款收入59.33万元,其他收入15万元,财政拨款收入占决算收入的79.81%。
三、关于岳阳楼区爱卫服务站2017年度支出决算情况说明
2017年决算支出104.03万元,其中:医疗卫生与计划生育支出104.03万元。
四、关于岳阳楼区爱卫服务站2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入59.33万元,同比2016年减少9.33万元,减少了12.75%。财政拨款支出104.03万元,同比2016年增加21.03万元,增加了25.33%。
五、关于岳阳楼区爱卫服务站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出104.03万元,同比2016年增加21.03万元,增加了25.33%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出104.03万元,其中:基本支出102.03万元,基本支出占一般公共预算财政拨款支出的98.07%,项目支出2万元,占1.93%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出104.03万元,比年初预算45.04万元增加了58.99万元,因年初预算不包含上年结余结转。其中:基本支出102.03万元,比年初预算45.04万元增加了56.99万元,项目支出2万元,与预算持平。
六、关于岳阳楼区爱卫服务站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出102.03万元,其中:工资福利支出56.84万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的55.71%;商品和服务支出42.43万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的41.58%;对个人和家庭的补助2.76万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的2.71%。
七、关于岳阳楼区爱卫服务站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费支出3.40万元,比年初预算减少了0.60万元。其中:公务接待经费3.40万元,比年初预算减少了0.60万元,因我站进一步严格管理和控制公务接待。
“三公”经费支出3.40万元,同比2016年增加0.40万元,上升13.00%。其中:公务接待经费3.40万元,同比2016年增加0.40万元,上升13.00%,因我站进一步严格管理和控制公务接待。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务接待经费3.40万元,为国内公务接待。
八、关于岳阳楼区爱卫服务站2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳楼区爱卫服务站2017年度无政府性基金预算收入和支出。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出42.43万元,比2016年减少7.60万元,减少了18.41%。主要原因是:一是科目的调整,将临聘人员费用由工资福利支出调整至商品和服务支出;二是工资上调,人员经费上涨,三是物价上涨,水费、物业管理、印刷等商品服务价格上涨。
(二)政府采购支出情况。2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。爱卫服务站没有公务用车。
(四)预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定,对照绩效目标,对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求,有效防止了超预算;认真学习了财经法规,严格执行了财经纪律,防止了违法违纪行为的发生;认真落实了有关资金要求,主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。