归档时间:2023-09-11
岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2017年度部门决算公开
来源:区财政局   2018-09-06 10:57

岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2017年度部门决算公开

目录

 

第一部分  岳阳楼区行政事业单位资产管理中心概况

 

一、主要职能

 

第二部分  岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2017年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  岳阳楼区行政事业单位资产管理中心概况

 

一、主要职能

 

贯彻执行上级的国有资产监督管理工作方针、政策,拟定全区国有资产监督管理工作规章和政策,经批准后组织实施;负责国有资产的清产核资、产权界定、资产评估、产权登记、资产处置、资产汇总、报表及区属企业的设立、合并、分立、终止、拍卖。

 

第二部分  岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2017年度部门决算表

 

(公开表格附后)

 

第三部分  岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2017年度部门决算情况说明

 

一、关于岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明

 

2017年决算收入22.63万元,同比2016年减少8.29万元,减少了26.81%。2017年决算支出35.87万元,同比2016年增加2.1万元,增加了6.21%。

 

二、关于岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2017年度收入决算情况说明

 

2017年决算收入22.63万元,其中:财政拨款收入22.63万元,财政拨款收入占决算收入的100%。

 

三、关于岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2017年度支出决算情况说明

 

2017年决算支出35.87万元,其中:一般公共服务支出35.87万元。

 

四、关于岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

财政拨款收入22.63万元,同比2016年减少8.29万元,减少了26.81%。2017年财政拨款支出35.87万元,同比2016年增加2.1万元,增加了6.21%。

 

五、关于岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)财政拨款支出决算总体情况。

 

一般公共预算财政拨款支出35.87万元,同比2016年增加2.1万元,增加了6.21%。

 

(二)财政拨款支出决算结构情况。

 

一般公共预算财政拨款支出35.87万元,其中:基本支出35.87万元,基本支出占一般公共预算财政拨款支出的100%。

 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

 

一般公共预算财政拨款支出35.87万元,比年初预算48.11万元减少12.24万元。其中:基本支出35.87万元,比年初预算40.11万元减少了4.24万元;   六、关于岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

一般公共预算财政拨款基本支出35.87万元,其中:工资福利支出23.32万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的65%;商品和服务支出12.55万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的35%。

 

七、关于岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 

“三公”经费支出0.74万元,比年初预算减少了0.56万元。其中:公务接待经费0.74万元,比年初预算减少了0.56万元。

 

“三公”经费支出0.74万元,同比2016年增加0.43万元,增加138%。其中:公务接待经费0.74万元,同比2016年增加0.43万元,增加138%。

 

八、关于岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

 

岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2017年度无政府性基金预算收入和支出。

 

九、其他重要事项

 

(一)机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支35.87万元,比2016年增加2.1万元,增长了6.21%。主要原因是工资上调,人员经费上涨。

第四部分  名词解释

 

一、机关运行经费

 

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

二、“三公”经费

 

纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2017年度部门决算公开行资中心2017年度部门决算公开表格.xls