一、基本情况
文体新局主要负责由文化局、体育局、新闻出版局三局合一,主要负责管理城区的网吧、娱乐场所、新闻出版物、体育产业开发等工作。现有人数29人,其中:在职全额编制17人;离退休12人。
二、预算安排情况
预算总收入311.61万元,其中:经费拨款311.61万元。
预算总支出311.61万元,其中:基本支出203.61万元(工资福利支出155.23万元、一般商品和服务支出27.37万元、对个人和家庭的补助支出21.01万元);项目支出108万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内专项经费108万元,主要项目:1、文化三下乡5万;2、广场文化活动7万;3、社区文化2万;4、体育事业经费2万;5、新闻出版及扫黄打非3万;6、农家书屋4万;7、非物质文化遗产保护经费3万;8、大众体育活动20万;9、办公场地租金8万;10、老年体协4万;11、文艺团队扶持、文化志愿服务50万。
四、预算补充说明
1、部门收支总体情况
(一)收入预算,2017年年初预算数311.61万元,其中,一般公共预算拨款311.61万元。收入较去年增加70.78 万元,主要是增加了文艺团队、志愿者服务项目经费50 万元,工资福利5.35万元,对个人和家庭的补助8.26万元。
(二)支出预算,2017年年初预算数311.61万元,其中,文化体育311.61万元。支出较去年增加增加70.78 万元,主要是增加了文艺团队、志愿者服务支出50 万元,工资福利支出5.35万元,对个人和家庭的补助支出8.26万元。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为10.2万元,其中,公务接待费8.2万元,公务用车购置及运行费2万元(其中公务用车运行费2万元)。2017年“三公”经费预算较2016年减少4.4 万元,主要是2017年公务用车比2016年减少了2台。