• 索 引 号:358/2020-1719928
  • 发布机构:区住建局
  • 生成日期:2020-02-03 09:49:18.0
  • 公开日期:2020-02-03
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开
2020年岳阳市岳阳楼区交通质量安全服务中心部门预算公开
来源:区住建局 2020-02-03 09:49
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2020年岳阳市岳阳楼区交通质量安全服务中心部门预算

目  录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、2020年部门预算收支总表(汇总表)

2、2020年部门收入总体情况表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

8、“三公”经费支出预算表

9、2020年部门“三公”经费预算表

10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

16、部门预算支出表

17、政府采购预算表

18、政府购买服务支出预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

第一部分:

岳阳市岳阳楼区交通质量安全服务中心部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

负责具体组织实施全区范围内农村公路、小型桥梁、中小型防护工程质量监督工作,办理质量监督手续,制订监督计划并具体实施,组织交、竣工检测和质量鉴定,出具工程质量鉴定意见。

2、机构设置

从预算单位性质来看,岳阳楼区交通质量安全服务中心部门预算只包括部本级预算。

二、部门预算单位构成

岳阳楼区交通质量安全服务中心只有本级,没有纳入其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳楼区交通质量安全服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算只包括我所本级预算的情况。我所2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括一般公共预算拨款,支出包括保障局机关基本运行的经费,也包括预算改革,国库改革,绩效评价,财政委托业务等专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数70.97万元,一般公共预算拨款70.97万元,收入较去年增加了12.38万元。主要是公共预算拨款收入较去年增加了12.38万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数70.97万元,一般公共服务70.97万元,较去年增加了12.38万元,主要是工资福利支出较去年增加7.82万元,一般商品和服务支出较去年增加4.55万元,对个人和家庭的补助支出较去年增加0.01万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入70.97万元,安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为70.97万元,为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款 12.36万元,2019年预算增加了4.55万元,上升了58.2%,主要是增加了车补及人员。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 1万元,其中,公务接待费  1万元,公务用车购置及运行费 0万元。公出国(境)费 0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少了0.5万元,主要是公务接待费。

3、一般性支出情况

2020年一般性支出预算为12.36万元;其中,办公费1.5万元,印刷费1.5万元,水电费0.7万元,差旅费0.3万元,公务接待费1万元,工会经费0.24万元,其他交通费4.02万元,其他商品和服务支出3.1万元。一般性支出均为日常公用经费。

4、政府采购情况

2020年岳阳楼区街巷建设协调办公室政府采购预算总额 0万元,其中,政府采购货物预算预算 0万元;政府采购服务预算 0万元。

5、国有资产占用使用情况说明:无国有资产预算。

6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 70.97万元,其中,基本支出 70.97 万元,项目支出0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃 料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位 公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。

第二部分

2020年岳阳市岳阳楼区交通质量安全服务中心部门预算公开表

岳阳楼区交通质量安全服务中心2020年预算报表.xls