• 索 引 号:11111/2019-1576432
  • 发布机构:岳阳楼区
  • 生成日期:2019-08-14 09:27:27.0
  • 公开日期:2019-08-14
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开
岳阳市岳阳楼区劳动和社会监察大队2019年部门预算说明
来源:区人社局 2019-08-14 09:27
浏览量:1 | | | |

第一部分

岳阳市岳阳楼区劳动和社会监察大队2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

岳阳楼区劳动保障监察大队负责在全区开展普法教育工作,宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章的情况;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。岳阳楼区劳动保障监察大队具体承办各执法单位提请需要实施行政处罚的案件;督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续;认真接待群众来信、来访,及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉;对立案的劳动保障监察案件进行调查取证,并提出处理意见;妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件,协调劳动关系,维护社会稳定。

2、机构设置

现有人数17人,其中:在职编制16人;离退休1人。其中:副科级领导职数1人,正股级领导职数3人。内设机构为四个执法中队、一个举报投诉接待室和一个综合办公室。

二、部门预算单位构成

我单位实行独立核算,纳入2019年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

我大队2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款,支出包括保障局机关基本运行的经费,也包括预算改革,国库改革,绩效评价,财政委托业务等专项经费。

2019年部门预算收入为一般公共预算收入223.87万元;部门支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数223.87万元,其中,一般公共预算拨款223.87万元。收入较去年增加了3.84万元,主要原因是人员经费增加了3.84元。

(二)支出预算,2019年年初预算数223.87万元,其中,社会保障和就业支出207.25万元,医疗卫生与计划生育支5.33万元,住房保障支出10.53万元,残疾人事业支出0.76万元。2019年预算支出跟2018年预算支出持平。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入223.87万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为199.87万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为24.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。其中:农民工工资保障金支出10万元,主要用于对全区建筑领域劳动用工农民工工资支付情况的检查和对农民工工资保障金的管理工作等方面;劳动执法专项支出13.5万元,主要用于对全区劳动用工单位的日常巡查,规范劳动用工,处理劳动举报投诉等方面;人武部专项支出为0.5万元,用于防洪抢险救灾,维护社会和谐。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款24.00万元,2019年机关运行经费跟2018年机关运行经费持平。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为9.20万元,其中,公务接待费7.20万元,公务用车购置及运行费2.00万元(其中,公务用车运行费2.00万元)。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算减少了0.3万元。主要原因是2019年在职人员的减少了1名所以2018年招待费也有所减少,下降了3.2%。

3、政府采购情况

2018年岳阳市岳阳楼区劳动和社会监察大队政府采购预算总额为35万元,其中,政府采购货物预算为16万元;政府采购服务预算为19万元。

4、国有资产占用使用情况说明:无国有资产预算

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为223.87万元,其中,基本支出199.87万元,项目支出24万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、采购服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表