岳阳市岳阳楼区民政局2022年部门决算公开
来源:区民政局   2023-09-20 09:25

  2022年岳阳市岳阳楼区民政局部门决算

  目录

  第一部分 岳阳楼区民政局概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  岳阳楼区民政局概况

  一、 部门职责

  (一)职能职责

  1、负责全区民政工作,拟订全区民政事业年度计划和中、长期发展规划,研究拟订全区民政工作有关政策、规章的实施细则与办法,并负责组织实施和监督检查。

  2、创新社会组织管理体制,培育和发展全区社会组织。承担依法对全区社会团体的登记管理和监督责任;查处社团组织的违法违规行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;负责社团基金会的审批和监督;负责全区民办非企业单位的登记管理和监督工作,查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

  3、贯彻落实《社会救助暂行办法》,依法建立和实施城乡居民最低生活保障制度、特困人员供养制度、临时救助制度、救急难制度;管理、申报、发放社会救助资金;牵头相关职能部门建立健全社会救助体系,组织召集社会救助联席会议,协调区本级相关单位和报请市级开展城乡居民家庭经济状况信息比对;拟定全区社会救助工作规划,有计划地组织安排社会救助工作培训;监督检查街道(乡)社会救助的申请受理、调查审核责任主体落实情况。

  4、研究提出加强和改进基层政权建设的意见;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村(居)民自治和基层民主政治建设;指导城乡社区开展服务管理创新;负责全区社区管理工作领导小组办公室日常工作。

  5、指导婚姻管理工作,倡导婚姻习俗改革,拟订并监督实施婚姻服务机枃管理办法;按照《中华人民共和国婚姻法》和《婚姻登记条例》,为符合婚姻登记条件的当事人办理结婚登记、离婚登记。建立保管婚姻档案,对结婚证、离婚证遗失或者损毁的,依法补发证件。

  6、主管行政区划工作,负责街道(乡)的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作;研究和拟订全区行政区划的总体规划,办理报批手续,并组织实施;承办与邻区(县)边界的勘定和边界纠纷的调处工作;指导各街道(乡)行政区划工作和边界争议的调处工作;承办本辖区地名的命名、更名变更和政府驻地迁移审核工作;规范全区地名标志的设置和管理;组织建立和管理地名资料档案;完成国家其他地名工作任务。

  7、拟订全区社会福利事业发展规划;指导社会福利事业单位建设管理工作;拟订全区福利设施的标准,承担区级福利机构的审核报批工作,承担老年人、孤残儿童等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;拟订社会福利生产的扶持保护政策;负责社会福利企业的认定审批;主管社会福利有奖募捐工作,研究提出福利彩票发行规划、发行额度和管理办法组织指导发行福利彩票,管理本级福利资金,指导、监督全区福利资金的管理使用。

  8、负责筹募善款,组织开展各种慈善项目和活动,扶助弱群体和个人,积极参与政府的扶贫工程和社会救济工作,协助政府开展救灾赈济工作。资助和举办安老、助孤、济困的各种社会福利机构、推动社会福利社会化,为弱势群体提供物质帮助和精神抚慰;负责对外合作与交流,加强与省、市内各公益慈善机构的联系与协作,指导促进区慈善事业的发展。

  9、负责全区殡葬管理工作,推进殡葬改革;负责全区经营性公墓建设的规划、审核报批和管理工作;指导全区公益性公墓建设。

  10、保障城市生活无着落的流浪乞讨人员的基本生活权益;负责实施收养方面的法律、法规,指导社会收养管理工作,协助涉外收养登记管理等有关工作;协助收容遣送工作。

  11、负责全区民政事业经费、国有资产管理和监督,负责民政统计工作。

  12、会同有关部门按规定拟定全区社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;指导全区基层民政干部职工队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。

  13、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作;完成区委、区人民政府交办的其他任务。

  14、与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作、指导全区贯彻养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。岳阳楼区民政局内设机构包括:办公室(信访股)、政工人事股(社会工作股)、规划财务股、政策法制股(行政审批股)、社会组织管理股、社会救助股、基层政权建设股、社会事务股、儿童福利股、养老服务股。

  (二)决算单位构成。岳阳楼区民政局2022年部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳楼区民政局本级和下属6个事业单位,分别是岳阳市岳阳楼区社会救助服务中心、岳阳市岳阳楼区婚姻登记中心、岳阳市岳阳楼区社会组织服务中心、岳阳市岳阳楼区殡葬执法大队(岳阳楼区殡葬服务中心)、岳阳市岳阳楼区慈善救助服务中心(岳阳市岳阳楼区福利彩票发行中心)、岳阳市岳阳楼区城乡居民家庭经济状况核对中心。

  第二部分

  部门决算表

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:岳阳楼区民政局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

 

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8930.44

一、一般公共服务支出

14

3.76

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

36.7

二、外交支出

15

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

......

16

 

 

四、上级补助收入

4

 

八、社会保障和就业支出

20

8508.64

 

五、事业收入

5

 

九、卫生健康支出

21

47.08

 

六、经营收入

6

 

十一、城乡社区支出

22

3

 

七、附属单位上缴收入

7

 

十二、农林水支出

 

7.9

 

八、其他收入

8

 

十九、住房保障支出

 

55.09

 

 

9

 

二十三、其他支出

 

341.66

 

本年收入合计

10

8967.14

本年支出合计

23

8967.14

 

         使用非财政拨款结余

11

 

                结余分配

24

 

 

         年初结转和结余

12

 

                年末结转和结余

25

 

 

总计

13

8967.14

总计

26

8967.14

 

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

岳阳楼区民政局 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8967.14 

8967.14 

 

 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

 3.76

 3.76

 

 

 

 

 

20106 

 财政事务

 1.94

 1.94

 

 

 

 

 

2010602 

   一般行政管理事务

 1.94

 1.94

 

 

 

 

 

20111 

 纪检监察事务

 0.62

 0.62

 

 

 

 

 

2011102 

   一般行政管理事务

 0.62

 0.62

 

 

 

 

 

20199 

 其他一般公共服务支出

 1.2

 1.2

 

 

 

 

 

2019999

 其他一般公共服务支出

1.2

1.2

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8508.64

8508.64

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

2131.44

2131.44

 

 

 

 

 

2080201

  行政运行

1053.51

1053.51

 

 

 

 

 

2080202

  一般行政管理事务

124.7

124.7

 

 

 

 

 

2080208

  基层政权建设和社区治理

5.5

5.5

 

 

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

947.73

947.73

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

71.63

71.63

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.63

71.63

 

 

 

 

 

20810

社会福利

332.2

332.2

 

 

 

 

 

2081001

 儿童福利

256.14

256.14

 

 

 

 

 

2081002

 老年福利

76.06

76.06

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

280.86

280.86

 

 

 

 

 

2081107

 残疾人生活和护理补贴

222.5

222.5

 

 

 

 

 

2081199

 其他残疾人事业支出

58.36

58.36

 

 

 

 

 

20819

最低生活保障

5462.76

5462.76

 

 

 

 

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

5430.76

5430.76

 

 

 

 

 

2081902

  农村最低生活保障金支出

32

32

 

 

 

 

 

20820

临时救助

130.32

130.32

 

 

 

 

 

2082001

  临时救助支出

130.32

130.32

 

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

33.9

33.9

 

 

 

 

 

2082101

 城市特困人员救助供养支出

14.7

14.7

 

 

 

 

 

2082102

  农村特困人员救助供养支出

19.2

19.2

 

 

 

 

 

20825

其他生活救助

4

4

 

 

 

 

 

2082502

其他农村生活救助

4

4

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.16

2.16

 

 

 

 

 

2082702

 财政对工伤保险基金的补助

2.16

2.16

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

59.37

59.37

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

59.37

59.37

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

47.08

47.08

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

7.68

7.68

 

 

 

 

 

2100409

  重大公共卫生服务

7.68

7.68

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

37.22

37.22

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

37.22

37.22

 

 

 

 

 

21099

其他卫生健康支出

2.18

2.18

 

 

 

 

 

2109999

 其他卫生健康支出

2.18

2.18

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3

3

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

3

3

 

 

 

 

 

2129999

 其他城乡社区支出

3

3

 

 

 

 

 

213

农林水支出

7.9

7.9

 

 

 

 

 

21303

水利

7.9

7.9

 

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

7.9

7.9

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

55.09

55.09

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

55.09

55.09

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

55.09

55.09

 

 

 

 

 

229

其他支出

341.66

341.66

 

 

 

 

 

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

1.9

1.9

 

 

 

 

 

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

1.9

1.9

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

34.8

34.8

 

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

34.8

34.8

 

 

 

 

 

22999

其他支出

304.96

304.96

 

 

 

 

 

2299999

  其他支出

304.96

304.96

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8967.14 

1270.79

 7696.34

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

 3.76

 0.62

 3.14

 

 

 

20106 

 财政事务

 1.94

 

 1.94

 

 

 

2010602 

   一般行政管理事务

 1.94

 

 1.94

 

 

 

20111 

 纪检监察事务

 0.62

 0.62

 

 

 

 

2011102 

   一般行政管理事务

 0.62

 

 

 

 

 

20199 

 其他一般公共服务支出

 1.2

 

 1.2

 

 

 

2019999

 其他一般公共服务支出

1.2

 

1.2

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8508.64

1127.29

7381.35

 

 

 

20802

民政管理事务

2131.44

1053.51

1077.93

 

 

 

2080201

  行政运行

1053.51

1053.51

 

 

 

 

2080202

  一般行政管理事务

124.7

 

124.7

 

 

 

2080208

  基层政权建设和社区治理

5.5

 

5.5

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

947.73

 

947.73

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

71.63

71.63

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.63

71.63

 

 

 

 

20810

社会福利

332.2

 

332.2

 

 

 

2081001

 儿童福利

256.14

 

256.14

 

 

 

2081002

 老年福利

76.06

 

76.06

 

 

 

20811

残疾人事业

280.86

 

280.86

 

 

 

2081107

 残疾人生活和护理补贴

222.5

 

222.5

 

 

 

2081199

 其他残疾人事业支出

58.36

 

58.36

 

 

 

20819

最低生活保障

5462.76

 

5462.76

 

 

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

5430.76

 

5430.76

 

 

 

2081902

  农村最低生活保障金支出

32

 

32

 

 

 

20820

临时救助

130.32

 

130.32

 

 

 

2082001

  临时救助支出

130.32

 

130.32

 

 

 

20821

特困人员救助供养

33.9

 

33.9

 

 

 

2082101

 城市特困人员救助供养支出

14.7

 

14.7

 

 

 

2082102

  农村特困人员救助供养支出

19.2

 

19.2

 

 

 

20825

其他生活救助

4

 

4

 

 

 

2082502

其他农村生活救助

4

 

4

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.16

2.16

 

 

 

 

2082702

 财政对工伤保险基金的补助

2.16

2.16

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

59.37

 

59.37

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

59.37

 

59.37

 

 

 

210

卫生健康支出

47.08

37.22

9.86

 

 

 

21004

公共卫生

7.68

 

7.68

 

 

 

2100409

  重大公共卫生服务

7.68

 

7.68

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

37.22

37.22

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

37.22

37.22

 

 

 

 

21099

其他卫生健康支出

2.18

 

2.18

 

 

 

2109999

 其他卫生健康支出

2.18

 

2.18

 

 

 

212

城乡社区支出

3

 

3

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

3

 

3

 

 

 

2129999

 其他城乡社区支出

3

 

3

 

 

 

213

农林水支出

7.9

 

7.9

 

 

 

21303

水利

7.9

 

7.9

 

 

 

2130399

其他水利支出

7.9

 

7.9

 

 

 

221

住房保障支出

55.09

55.09

 

 

 

 

22102

住房改革支出

55.09

55.09

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

55.09

55.09

 

 

 

 

229

其他支出

341.66

50.57

291.09

 

 

 

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

1.9

 

1.9

 

 

 

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

1.9

 

1.9

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

34.8

 

34.8

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

34.8

 

34.8

 

 

 

22999

其他支出

304.96

50.57

254.39

 

 

 

2299999

  其他支出

304.96

50.57

254.39

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

8930.44

一、一般公共服务支出

15

3.76

3.76

二、政府性基金预算财政拨款

2

36.7

.....

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

八、社会保障和就业支出

17

8508.64

8508.64

4

九、卫生健康支出

18

47.08

47.08

5

......

19

6

十一、城乡社区支出

20

 3

 3

7

十二、农林水支出

21

7.9

7.9

8

 ......

22

十九、住房保障支出

55.09

55.09

......

二十三、其他支出

341.66

304.96

36.7

本年收入合计

9

8967.14

本年支出合计

23

8967.14

8930.44

 36.7

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

   一般公共预算财政拨款

11

25

     政府性基金预算财政拨款

12

26

      国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

8967.14

总计

28

8967.14

8930.44

 36.7

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  部门:                                                                                                                       公开05表

  单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

8930.44

1270.79 

 7659.65

 201

 一般公共服务支出

 3.76

 0.62

 3.14

20106 

 财政事务

 1.94

 

 1.94

2010602 

   一般行政管理事务

 1.94

 

 1.94

20111 

 纪检监察事务

 0.62

 0.62

 

2011102 

   一般行政管理事务

 0.62

 

 

20199 

 其他一般公共服务支出

 1.2

 

 1.2

2019999

 其他一般公共服务支出

1.2

 

1.2

208

社会保障和就业支出

8508.64

1127.29

7381.35

20802

民政管理事务

2131.44

1053.51

1077.93

2080201

  行政运行

1053.51

1053.51

 

2080202

  一般行政管理事务

124.7

 

124.7

2080208

  基层政权建设和社区治理

5.5

 

5.5

2080299

其他民政管理事务支出

947.73

 

947.73

20805

行政事业单位养老支出

71.63

71.63

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.63

71.63

 

20810

社会福利

332.2

 

332.2

2081001

 儿童福利

256.14

 

256.14

2081002

 老年福利

76.06

 

76.06

20811

残疾人事业

280.86

 

280.86

2081107

 残疾人生活和护理补贴

222.5

 

222.5

2081199

 其他残疾人事业支出

58.36

 

58.36

20819

最低生活保障

5462.76

 

5462.76

2081901

  城市最低生活保障金支出

5430.76

 

5430.76

2081902

  农村最低生活保障金支出

32

 

32

20820

临时救助

130.32

 

130.32

2082001

  临时救助支出

130.32

 

130.32

20821

特困人员救助供养

33.9

 

33.9

2082101

 城市特困人员救助供养支出

14.7

 

14.7

2082102

  农村特困人员救助供养支出

19.2

 

19.2

20825

其他生活救助

4

 

4

2082502

其他农村生活救助

4

 

4

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.16

2.16

 

2082702

 财政对工伤保险基金的补助

2.16

2.16

 

20899

其他社会保障和就业支出

59.37

 

59.37

2089999

其他社会保障和就业支出

59.37

 

59.37

210

卫生健康支出

47.08

37.22

9.86

21004

公共卫生

7.68

 

7.68

2100409

  重大公共卫生服务

7.68

 

7.68

21011

行政事业单位医疗

37.22

37.22

 

2101101

  行政单位医疗

37.22

37.22

 

21099

其他卫生健康支出

2.18

 

2.18

2109999

 其他卫生健康支出

2.18

 

2.18

212

城乡社区支出

3

 

3

21299

其他城乡社区支出

3

 

3

2129999

 其他城乡社区支出

3

 

3

213

农林水支出

7.9

 

7.9

21303

水利

7.9

 

7.9

2130399

其他水利支出

7.9

 

7.9

221

住房保障支出

55.09

55.09

 

22102

住房改革支出

55.09

55.09

 

2210201

 住房公积金

55.09

55.09

 

229

其他支出

304.96

50.57

254.39

22999

其他支出

304.96

50.57

254.39

2299999

其他支出

304.96

50.57

254.39

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:                                                                                                                                公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1003.588

302

商品和服务支出

215.288

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

295.37

30201

  办公费

18.59

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 52.75

30202

  印刷费

 6.03

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

354.29

30203

  咨询费

 3.1

310

资本性支出

12.8

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

105.37

30205

  水费

 1.43

31002

  办公设备购置

 12.8

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 80.63

30206

  电费

 7.59

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 4.47

30207

  邮电费

 5.61

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 39.42

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 1.13

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 2.16

30211

  差旅费

 2.14

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 69.11

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

3.6 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 39.13

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 0.29

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

12.01

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

80.46

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 6.14

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

52.03

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

39.13 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

15.14

 

 

 

人员经费合计

1042.71 1042.71

公用经费合计

228.088

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

科目代码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

36.7

36.7

 

36.7

 

 

229

其他支出

 

36.7

36.7

 

36.7

 

 

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

1.9

1.9

 

1.9

 

 

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

 

1.9

1.9

 

1.9

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

 

34.8

34.8

 

34.8

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

 

34.8

34.8

 

34.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.66

2.66

2

6.43

6.14

0.29

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  第三部分

  2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计8967.14万元。与上年相比,减少1933.6万元,减少17.74%,主要因为厉行节约压缩开支,与往年相比部分专项资金未拨入我局,直接由财政支付。

  二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计8967.14万元,其中:财政拨款收入8967.14万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计8967.14万元,其中:基本支出1270.79万元,占14.17%;项目支出7696.34万元,占85.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计8967.14万元,与上年相比,减少1933.6万元,减少17.74%,主要是因为厉行节约压缩开支,与往年相比部分专项资金未拨入我局,直接由财政支付。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出8930.44万元,占本年支出合计的99.59%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1935.5万元,减少17.81%,主要是因为厉行节约压缩开支,与往年相比部分专项资金未拨入我局,直接由财政支付。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨支出8930.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.76万元,占0.04%;社会保障和就业支出8508.64万元,占94.89%;卫生健康支出47.08万元,占0.53%;城乡社区支出3万元,占0.03%;农林水支出7.9万元,占0.09%;住房保障支出55.09万元,占0.61%;其他支出304.96万元,占3.41%;

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2022年度财政拨款支出年初预算数为1279.78万元,支出决算数为8967.14万元,完成年初预算的700.68%,其中:

  1、一般公共服务(类)

  (1)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为1.94万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:毛发检测费用未纳入年初预算属于追加开支。

  (2)纪检监察事务(款) 一般行政管理事务(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为0.62万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:区委巡察期间缴纳伙食费。

  (3)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:省运会后勤保障组接待单位工作经费未纳入年初预算属于追加开支。

  2、社会保障和就业支出(类)

  (1)民政管理事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为912.81万元,支出决算为1053.51万元,完成年初预算的115.41%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作量加大实际支出增加。

  (2)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

  年初预算为124.7万元,支出决算为124.7万元,完成年初预算的100%。

  (3)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为5.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2021社区村工作会议经费未纳入年初预算属于追加开支。

  (4)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

  年初预算为531万元,支出决算为947.73万元,完成年初预算的178.48%,决算数大于年初预算数的主要原因是:婚姻登记工作经费年初纳入了我局年初预算,残疾人两项补贴、铁山移民、社会工作者工资年初纳入了区本级政府专项支出预算,而养老机构床位运营补贴、三八连补助、审计事务所改制人员经费、春节慰问、困难群众一次性生活补助年初未纳入我局预算。

  (5)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算为71.96万元,支出决算为71.63万元,完成年初预算的100%,

  (6)社会福利(款) 儿童福利(项)。

  年初预算为138万元,支出决算为256.14万元,完成年初预算的185.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是:事实无人抚养儿童和社会散居孤儿补贴年初预算为区级预算,决算数为实际发放数。

  (7)社会福利(款)老年福利(项)。

  年初预算为365万元,支出决算为76.06万元,完成年初预算的20.84%,决算数小于年初预算数的主要原因是:基本养老服务、百岁老人长寿金和高龄老人补贴实际发放金额比年初预算少。

  (8)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。

  年初预算为310万元,支出决算为222.5万元,完成年初预算的71.77%,决算数小于年初预算数的主要原因是:残疾人生活补贴、护理补贴还有部分从其他民政管理事务支出项中支出。

  (9)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)。

  年初预算为3.9万元,支出决算为58.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:残疾人两项补贴年初预算在残疾人生活和护理补贴(项)中,残保金年初预算3.9万元,决算数为实际发生支出。

  (10)最低生活保障(款)  城市最低生活保障金支出(项)。

  年初预算为250万元,支出决算为5430.76万元,完成年初预算的2172.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是:城市低保年初预算为年初区级预算资金,实际支出大于年初预算。

  (11)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。

  年初预算为50万元,支出决算为32万元,完成年初预算的64%,决算数小于年初预算数的主要原因是:农村低保实际开支小于年初预算。

  (12)临时救助(款)  临时救助支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为130.32万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:2022年困难群众一次性生活补贴资金未纳入年初预算属于追加开支。

  (13)特困人员救助供养(款) 城市特困人员救助供养支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为14.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:城市特困供养年初区级预算在农村特困人员救助供养支出(项)中。

  (14)特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项)。

  年初预算为405万元,支出决算为19.2万元,完成年初预算的4.74%,决算数小于年初预算数的主要原因是:农村特困人员救助供养支出年初预算含特困人员救助供养支出且实际支出数小于年初预算。

  (15)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。

  年初预算为11万元,支出决算为4万元,完成年初预算的36.36%,决算数小于年初预算数的主要原因是:精简退职补贴实际出处小于年初预算。

  (16)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

  年初预算为4.5万元,支出决算为2.16万元,完成年初预算的48%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年内人员调整,实际支出小于年初预算数。

  (16)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

  年初预算为365万元,支出决算为59.37万元,完成年初预算的16.27%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:高龄老人生活补贴、上半年基本养老服务补贴年初预算在老年福利(项)中。

  3、卫生健康支出(类)

  (1)公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为7.68万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:交通卡口集中隔离场所值班值守工作人员加班补助、核算病毒检测费未纳入年初预算属于追加开支。

  (2)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。

  年初预算为40.54万元,支出决算为37.22万元,完成年初预算的91.81%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年内人员调整,实际支出减少。

  (3)其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为2.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:22年独生子女父母奖励未纳入年初预算。

  4、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:社区运转补助工作经费未纳入年初预算。

  5、农林水支出(类)水利(款)  其他水利支出(项)。

  年初预算为5万元,支出决算为7.9万元,完成年初预算的152%,决算数大于年初预算数的主要原因是:铁山伤残补助实际支出大于年初预算数。

  6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  年初预算为80.57万元,支出决算为55.09万元,完成年初预算的68.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年内人员调整,实际支出减少。

  7、其他支出(类)

  (1)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款) 福利彩票销售机构的业务费支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为1.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:市2020综12指文市级分成福利彩票公益金未纳入年初预算。

  (2)彩票公益金安排的支出(款)  用于社会福利的彩票公益金支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为34.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:社会福利的彩票公益金支出未纳入年初预算。

  (3)其他支出(款)其他支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为304.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:福彩、民政统计、疫情防控等未纳入年初预算。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度财政拨款基本支出1270.79万元,其中:

  人员经费1042.71万元,占基本支出的82.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。

  公用经费228.09万元,占基本支出的17.95%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维修费等。

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为4.66万元,支出决算为6.43万元,完成预算的137.98%,其中:

  因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无。

  公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0.29万元,完成预算的14.5%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少不必要的接待,与上年相比减少0.04万元,减少11.16%,减少的主要原因是厉行节约,减少不必要的接待。

  公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无。

  公务用车运行维护费支出预算为2.66万元,支出决算为6.14万元,完成预算的230.83%,决算数大于预算数的主要原因是执法用车因年代久远,进行大型维修,执法工作量增加出车次数增加,与上年相比增加3.61万元,增长142.61%,增长的主要原因是执法用车因年代久远,进行大型维修,执法工作量增加出车次数增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.29万元,占4.55%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.14万元,占95.45%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无

  2、公务接待费支出决算为0.29万元,全年共接待来访团组2个、来宾21人次,主要是汨罗市民政局来我局交流学习低保审批工作接待、付鄂湘线行政区域界线联合检查接待。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.14万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.14万元,主要是车辆加油、保险、维修支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入36.7万元;年初结转和结余0万元;支出36.7万元,其中基本支出0万元,项目支出36.7万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

  1、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为1.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨款彩票发行销售机构业务经费,未纳入年初区级预算。

  2、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为34.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨款彩票公益金,未纳入年初区级预算。

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

  具体情况如下:

  1、类款项

  年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:无

  十、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出228.09万元,比上年决算数减少280.75万元,降低55.17%。主要原因是:厉行节约,压缩日常办公开支,维修维护费减少、办公费减少。

  十一、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费0万元,本年度本部门无三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

  十二、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额250.73万元,其中:政府采购货物支出144.52 万元、政府采购工程支出49.59万元、政府采购服务支出56.62万元。授予中小企业合同金额60万元,占政府采购支出总额的23.93%,其中:授予小微企业合同金额10万元,占授予中小企业合同金额的16.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  十三、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆,无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

  (一)部门整体支出绩效情况

  2022年我局根据年初设定的整体绩效目标规范资金管理,严格按预算执行,也按质按量完成了年初预定的目标,有效保证财政资金的合理使用,人员经费正常发放,确保公用经费正常运转,工作顺利开展;加了大民生政策的宣传力度,按时发放公开各类补助资金,落实养老等服务项目建设,政府购买服务工作;关注未成年人发展,关爱残疾人事业,保障敬老院的正常运转,有效提升了群众满意度、幸福感,整体绩效自评得分为98分。

  从项目开展上看,民政专项资金项目严格按资金用途使用,项目管理到位,政策执行有力,有效地发挥了财政资金的使用效率,较圆满地完成了民政的各项工作任务,年终绩效考核取得了很好的成绩。对残疾人两项补贴、城市低保、高龄津贴和百岁老人长寿金、农村低保、事实无人抚养儿童、适老化改造、业务工作经费项目进行了绩效自评。

  (二)存在的问题及原因分析

  一是预算编制工作有待加强。交通卡口集中隔离场所、核算病毒检测费、省运会后勤保障组接待单位工作经费等因往年未发生且无法提前估计,未进行预算。

  二是部分项目预算执行率偏高。年初仅就区级财政资金承担部分做预算,不含上级下拨资金。全年多项民生保障补贴标准提高、补贴人员增加、补贴范围增加,造成补贴资金缺口大,全末决算数大于年初预算数。

  三是验收程序不够规范。少数采购业务存在采购人与验收人为同一人、未履行验收程序等不规范现象。

  第四部分

  名词解释

  一、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  五、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

  八、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

  暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  九、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

  十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  十三、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

  十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十六、政府性基金:指根据法律法规,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,无偿征收的具有专项用途的财政资金。

2022年度楼区民政局部门决算公开表.xls